同學(xué)你好 可以放在待認(rèn)證里 借:預(yù)付房租10/1.09萬(wàn)元 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
老師,你好,我們預(yù)付了1年的房租,票房東年底會(huì)開(kāi)給我們,我之前付房租時(shí),借:預(yù)付賬款-某公司 貸:銀行存款,每月攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用-房租 貸預(yù)付賬款-某公司,等到年底發(fā)票(普票)到時(shí),把票附到哪個(gè)憑證后合適???
老師 我們公司有房租10萬(wàn) 但是實(shí)際我們只付了6萬(wàn) 另外4萬(wàn)是前租客付的 因?yàn)楦鞣N原因留存給我們了 我們和前租客也沒(méi)有往來(lái) 現(xiàn)在房東把這10萬(wàn)的發(fā)票都開(kāi)給我們了 那其中4萬(wàn)要怎么做賬呢
老師、我們支付了一年的房租、開(kāi)回了發(fā)票10萬(wàn)、銀行存款付、但是我們不想有留底稅、這個(gè)問(wèn)你做賬務(wù)處理
老師,我們之前支付給園區(qū)房租,我的賬務(wù)處理是 借方:其他應(yīng)收款——房租補(bǔ)貼 貸方:銀行存款 他們現(xiàn)在要給我們返還 :現(xiàn)在他們讓我們開(kāi)具的發(fā)票是不征稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)處理應(yīng)怎么做
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
老師每月分?jǐn)偡孔鈨r(jià)合計(jì)除以12個(gè)月、還是用不含稅除以12個(gè)月謝謝
同學(xué) 入費(fèi)用是不含稅哈
老師、如果就收到一個(gè)房租發(fā)票、沒(méi)有付款、這個(gè)分錄怎么寫(xiě)謝謝
那么你們應(yīng)該改成應(yīng)付賬款把銀行存款 但實(shí)際可以不入帳 只是按月分?jǐn)傎M(fèi)用入賬