其他應(yīng)付款不需要支付的,借其他應(yīng)付款,貸營業(yè)外收入。
出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做?
老師,為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)有期末余額,還是在貸方為負(fù)數(shù)余額(-22018.35)但是我分錄都做對(duì)了吧~這個(gè)要怎么辦呢? ①計(jì)提:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35。 ②支付:借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35,貸 庫存現(xiàn)金22018.35
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因?yàn)樽隽朔咒浗瑁簯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做平呢
公司注銷,固定資產(chǎn)需要清理,怎么做分錄?其他應(yīng)付有余額怎么調(diào)賬?期末余額,應(yīng)交稅費(fèi)貸4352.58,減免稅額借1564.45,未交增值稅借2619.82,應(yīng)該怎么把應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)平
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額409186.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額234184(倒擠) 銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會(huì)平掉,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額余額本來是514486.86 倒擠應(yīng)該要平掉的 但是因?yàn)?0 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)稅額還是有余額 這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫存商品過渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒有銷項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
你是一般納稅人還是小規(guī)模 固定資產(chǎn)清理, 月末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
其他應(yīng)付不做調(diào)節(jié)?
小規(guī)模的
借應(yīng)交稅費(fèi), 貸營業(yè)外收入不需要交的結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)里面 小規(guī)模的增值稅,它就不使用未交增值稅,也不使用減免稅款,就是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊都有余額
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 這個(gè)能銷售出去嗎?如果是報(bào)廢了,借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理也好。