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你好老師我剛接觸一家公司的賬關(guān)于工資計(jì)提:如張三應(yīng)發(fā)是18000,個(gè)人承擔(dān)社保扣除金額515.76元,個(gè)稅269.52元,實(shí)發(fā)17214.72元,這個(gè)分錄怎么編

2024-03-04 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-04 16:36

借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬——工資18000 應(yīng)付職工薪酬——社保(單位承擔(dān)) 借應(yīng)付職工薪酬——工資18000 貸其他應(yīng)收款515.76 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅269.52 銀行存款17214.72

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 16:41

老師我現(xiàn)在問的是進(jìn)管理費(fèi)的金額應(yīng)該是也是18000是嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-04 16:42

你們還要加上企業(yè)承提的社保部分,你上面沒有給數(shù)據(jù)

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 16:50

老師我現(xiàn)在糾結(jié)的管理費(fèi)用是否包含269.52元的個(gè)稅是嗎

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 16:56

老師看到信息回復(fù)一下

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 16:56

感謝老師回答

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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:00

這個(gè)個(gè)稅是不包括在內(nèi)的哈

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 17:07

那分錄也不平啊老師

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 17:10

這是我實(shí)際的表

這是我實(shí)際的表
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齊紅老師 解答 2024-03-04 17:12

你的工資上也沒有顯示個(gè)稅

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快賬用戶4777 追問 2024-03-04 17:35

有的我截錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-03-04 18:11

同學(xué)按照我上面給你的分錄是一定平的

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借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬——工資18000 應(yīng)付職工薪酬——社保(單位承擔(dān)) 借應(yīng)付職工薪酬——工資18000 貸其他應(yīng)收款515.76 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅269.52 銀行存款17214.72
2024-03-04
你好;? ? 1、計(jì)提工資: 借:管理/銷售費(fèi)用等19000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)3166.52 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)1552.92 庫存現(xiàn)金/銀行存款17447.08 4、上交杜保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1552.92 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023-02-24
借:管理費(fèi)用等206000 貸:應(yīng)付職工薪酬206000 借:管理費(fèi)用500 貸:其他應(yīng)付款500 借:應(yīng)付職工薪酬206000 貸:銀行存款206000 借:其他應(yīng)付款500 貸:銀行存款500
2021-05-11
直接從應(yīng)付個(gè)人工資薪金中扣繳,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款(包括單位和個(gè)人社保)
2020-07-04
同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 5000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資5000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸銀行存款4677.71 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保322.29 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位600 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保322.29 貸銀行存款922.29. 社保費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位600 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-600
2020-09-23
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