需要計提的哈,計入所得稅費(fèi)用
老師,請問印花稅做賬的時候是不是需要先計提,然后再做繳納,計提的時候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行,有同事說不用計提直接做稅金及附加
老師,個稅不計提直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅,貸:銀行存款,行不
老師,個稅的做賬是:不需要計提,然后繳費(fèi)的時候:直接做應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交個人所得稅,貸銀行存款這樣嗎?
公司收到勞務(wù)發(fā)票,代扣代繳個人所得稅怎么計提?計提分錄怎么做? 你好這個是借應(yīng)付賬款貸。銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅。 然后交納的時候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅,貸,銀行存款。
請問老師 算工資的時候已經(jīng)計算好了員工應(yīng)交的個稅 會計分錄可以這樣寫嗎 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 然后去扣個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 這樣做賬對嘛
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本