是的,就是那樣做的哈
老師我12月份暫估庫(kù)存商品20000,分錄 接庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸庫(kù)存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫(kù)存商品20000.借庫(kù)存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫(kù)存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,買了一筆庫(kù)存商品,只支付了預(yù)付款,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 銀行存款是嗎?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師,公司5月份暫估入庫(kù)一批商品,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付帳款,已付款未收發(fā)票,借預(yù)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,已經(jīng)銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
請(qǐng)教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因?yàn)橐咔椋浐茉缇褪盏搅?,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫(kù)存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款
老師。我什么都不會(huì),我自家開了個(gè)公司,但是我想學(xué)一下怎么做賬,要先從哪里學(xué)
繳納9月份當(dāng)月保險(xiǎn)(企業(yè)承擔(dān)部分)需要怎么寫記賬憑證,不用計(jì)提吧
因個(gè)人請(qǐng)假超兩個(gè)月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個(gè)人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費(fèi)用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計(jì)提,但是有三個(gè)實(shí)習(xí)生的工資未計(jì)提,在9月報(bào)銷付款,需要補(bǔ)計(jì)提嗎
收到失業(yè)保險(xiǎn)基金怎么做賬
定期定額的稅務(wù)局不是自動(dòng)報(bào)稅嗎,我?guī)滋?hào)看
企業(yè)支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),低于或者等于500元時(shí)是否需要代扣代繳申報(bào)個(gè)人所得稅?
請(qǐng)老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
那我月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品嗎
等發(fā)票收到之后,就沖減借:庫(kù)存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款~暫估(紅字)再做正確的入庫(kù)分錄嗎
如果是這樣子的話,真正入庫(kù)時(shí)候跟結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候產(chǎn)生的差異怎么處理呢?
借應(yīng)付賬款~暫估 貸:預(yù)付賬款
老師您這個(gè)分錄是做在哪一步上的呢
就是發(fā)票到了沖暫估的分錄
那我發(fā)票到了之后發(fā)現(xiàn)跟暫估存在差異,那怎么辦呢
差異金額調(diào)整成本費(fèi)用或者利潤(rùn)分配
具體是怎么調(diào)整的呢
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年)(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款