是的,就是那樣做的哈

老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業(yè)務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發(fā)票18000,借應付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人,買了一筆庫存商品,只支付了預付款,借:預付賬款 貸:銀行存款如果以后錢付完了借:庫存商品 貸:預付賬款 銀行存款是嗎?
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,公司5月份暫估入庫一批商品,借庫存商品,貸應付帳款,已付款未收發(fā)票,借預付賬款,貸庫存現(xiàn)金,已經銷售了,年底收到發(fā)票,該怎么做分錄呢
請教老師:公司是預付了貨款,但是因為疫情,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預付賬款 收到發(fā)票后我是不是應該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預付賬款
可彌補以前年度虧損數(shù)據是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調增,一個月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實繳,老板讓我去工商變少一點,最低可以改為多少,我也不懂,請老師指點
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報關單在哪里下載?生產形企業(yè),增值稅申報時候,怎么知道當月是否有出口業(yè)務?避免漏申報增值稅?
老師,報關單和進項發(fā)票床墊單位是個。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經退稅勾選用途確認。
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
那我月底結轉的時候是借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品嗎
等發(fā)票收到之后,就沖減借:庫存商品(紅字)貸:應付賬款~暫估(紅字)再做正確的入庫分錄嗎
如果是這樣子的話,真正入庫時候跟結轉時候產生的差異怎么處理呢?
借應付賬款~暫估 貸:預付賬款
老師您這個分錄是做在哪一步上的呢
就是發(fā)票到了沖暫估的分錄
那我發(fā)票到了之后發(fā)現(xiàn)跟暫估存在差異,那怎么辦呢
差異金額調整成本費用或者利潤分配
具體是怎么調整的呢
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/利潤分配-未分配利潤(跨年)(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款