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老師好!今年2月份發(fā)放去年年終獎分錄怎么做,是計入本期費用還是利潤分配-未分配利潤?我們用的是小企業(yè)會計準則

2024-03-04 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-04 15:38

去年沒有計提,借利潤分配應付利潤,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸銀行

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快賬用戶4402 追問 2024-03-04 15:39

計提了,有差額呢?調(diào)整分錄是直接紅沖?還是沖利潤分配-未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:39

你好,沖利潤分配未分配利潤

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快賬用戶4402 追問 2024-03-04 15:45

制造費用沖生產(chǎn)成本(年末生產(chǎn)成本有余額)嗎?還是存貨?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:45

你好,你一直在生產(chǎn)成本里面掛著的情況下,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,屬于存貨。

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快賬用戶4402 追問 2024-03-04 15:50

年末生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品,生產(chǎn)成本科目有余額。 那補提分錄可以調(diào)整如下嗎: 借:生產(chǎn)成本-職工薪酬 待:應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:51

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4402 追問 2024-03-04 15:53

因為制造費用期末無余額,跟制造費用有關(guān)的調(diào)整,也可以一并放在“生產(chǎn)成本-職工薪酬”里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:54

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4402 追問 2024-03-04 15:58

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:59

不用客氣,工作愉快。

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去年沒有計提,借利潤分配應付利潤,貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬工資,貸銀行
2024-03-04
小企業(yè)會計準則下,今年計提去年年終獎應該使用“管理費用”科目進行會計處理。 根據(jù)財務報表的要求,管理費用應按期計提,跨年的管理費用也應在財務報表中計提。如果在當期未計提,應在當期末進行提前計提,以符合財務報表的要求。因此,對于去年年終獎的計提,應該使用“管理費用”科目,并將其納入當期損益。
2024-03-10
同學,你好 你去年計提了嗎?
2024-03-04
你好,建議做好是通過損益科目,不要通過未分配利潤的
2021-03-11
你好,是利潤分配未分配利潤。
2024-05-28
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