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老師,因為公戶不管是收入還是支出都會收手續(xù)費,請問業(yè)務(wù)的金額應(yīng)該是3550,但是收到的錢被銀行扣除手續(xù)費后只有3500,可是開出去的發(fā)票是沒有扣除手續(xù)費的3550,這種情況下藥怎么確認(rèn)收入呀?

2024-03-04 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-04 15:16

借:銀行存款3500財務(wù)費用50貸:主營業(yè)務(wù)收入3550

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快賬用戶4790 追問 2024-03-04 15:19

因為就那一筆收入需要開票,但是之前的都是直接單獨做的財務(wù)費用分錄,需要更改嗎?

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快賬用戶4790 追問 2024-03-04 15:24

未開票的收入不需要做:借銀行存款 財務(wù)費用 貸主營業(yè)務(wù)收入了吧老師?因為銀行賬單上沒有體現(xiàn)收了手續(xù)費,而是直接扣除手續(xù)費用后的金額

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:31

做的合規(guī)的建議就按我給的分錄做一下

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:31

會體現(xiàn)這的真實業(yè)務(wù)收入和成本

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快賬用戶4790 追問 2024-03-04 15:34

那需要把我之前做的紅沖嗎?因為當(dāng)時出納沒有告知我收入是扣除銀行手續(xù)費后的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-03-04 15:39

時間跨度不久就建議做更正處理

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借:銀行存款3500財務(wù)費用50貸:主營業(yè)務(wù)收入3550
2024-03-04
1.明確賬目結(jié)構(gòu):設(shè)立清晰的賬目分類,區(qū)分酒店的主營業(yè)務(wù)收入(從美團等第三方平臺收到的扣除手續(xù)費后的收入)和手續(xù)費支出。識別并區(qū)分應(yīng)收賬款(酒店應(yīng)收第三方平臺的款項)和應(yīng)付賬款(酒店應(yīng)付給第三方平臺的手續(xù)費)。 2.處理手續(xù)費:當(dāng)美團扣除手續(xù)費并將余額支付給酒店時,應(yīng)在賬目中記錄該筆收入,并同時記錄手續(xù)費支出。美團提供的手續(xù)費發(fā)票應(yīng)作為應(yīng)付賬款的憑證,確保與第三方平臺的手續(xù)費結(jié)算一致。 3.管理應(yīng)收賬款:對于第三方平臺的應(yīng)收賬款,應(yīng)建立詳細(xì)的臺賬,記錄每筆款項的來源、金額、時間等信息。定期檢查應(yīng)收賬款的回收情況,與第三方平臺核對賬目,確保應(yīng)收款項的準(zhǔn)確性。 4.處理應(yīng)付賬款:對于手續(xù)費產(chǎn)生的應(yīng)付賬款,應(yīng)同樣建立詳細(xì)的臺賬,記錄每筆手續(xù)費的金額、時間、發(fā)票號等信息。按照合同約定的付款周期和方式,及時支付手續(xù)費,確保與第三方平臺的合作關(guān)系順暢。 5.解決賬戶不一致問題:如果提現(xiàn)賬戶和手續(xù)費發(fā)票的開具公司賬戶不一致,需要與第三方平臺溝通,明確資金流和發(fā)票流的處理方式??梢钥紤]在賬目中設(shè)置中轉(zhuǎn)科目或過渡賬戶,以處理這種不一致性。 6.客戶開票需求:對于客戶開票的需求,應(yīng)建立清晰的開票流程和規(guī)定,確保按照客戶需求和稅法規(guī)定進(jìn)行開票。對于不需要開票的客戶,應(yīng)確保在賬目中有相應(yīng)的記錄,以便日后審計或查詢。 7.定期審計和核對:定期對酒店的賬目進(jìn)行審計和核對,確保賬目的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。與第三方平臺保持密切的溝通和合作,共同確保資金流和發(fā)票流的清晰和準(zhǔn)確。 8.使用財務(wù)軟件和系統(tǒng):考慮使用專業(yè)的財務(wù)軟件和系統(tǒng)來管理酒店的賬目和資金流,提高管理效率和準(zhǔn)確性。 9.培訓(xùn)和人員配備:加強財務(wù)人員的培訓(xùn),確保他們熟悉與第三方平臺合作的財務(wù)處理流程和規(guī)定。根據(jù)業(yè)務(wù)需要,合理配置財務(wù)人員,確保賬目管理工作的順利進(jìn)行。
2024-05-16
同學(xué),你好 沒有對應(yīng)發(fā)票開出的。 那這個差額計入營業(yè)外支出
2023-11-14
你好; 不沖收入; 你把這部分手續(xù)費計入財務(wù)費用去?
2024-01-03
同學(xué),你好 借 財務(wù)費用手續(xù)費 貸 應(yīng)收賬款
2023-03-03
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