同學(xué)您好! 2024年更正2023年的企業(yè)所得稅并補(bǔ)繳稅款和滯納金,會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅、營業(yè)外支出(滯納金),貸:銀行存款。確保準(zhǔn)確記錄稅款和滯納金金額,及時(shí)調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
老師,請問我2020年第二季度所得稅預(yù)交申報(bào)后做了更正申報(bào),補(bǔ)繳了稅款,產(chǎn)生了滯納金,滯納金應(yīng)該怎么做賬?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,更正申報(bào)了2020年企業(yè)所得稅年報(bào),2021年9月更正申報(bào)的,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅稅款,交了滯納金,分錄怎么做?
請問老師,更正去年所得稅的時(shí)候繳納了稅款和滯納金,現(xiàn)在要更正回來,補(bǔ)繳的稅款能退滯納金不能退吧?
我們收到認(rèn)證后失控發(fā)票作增值稅進(jìn)賬轉(zhuǎn)出和所得稅匯繳申報(bào)更正了,補(bǔ)繳了稅款和滯納金,如果之后開票方補(bǔ)繳了稅款,我們補(bǔ)繳稅款和滯納金能退嗎
2024更正了2023年的企業(yè)所得稅補(bǔ)繳了稅款和滯納金,該如何做賬
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
工商年報(bào)中:股東及出資信息中,認(rèn)繳時(shí)間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時(shí)間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時(shí)候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進(jìn)去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進(jìn)項(xiàng)票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時(shí)計(jì)入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時(shí)是不是就調(diào)個(gè)工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費(fèi)的開票稅目是什么?