同學(xué)你好 先調(diào)增后彌補(bǔ)虧損
老師,公司以前年度有虧損,今年盈利,是否先將以前年度的虧損彌補(bǔ)后,再提起法定盈余公積?
去年虧損,今年四季度盈利,彌補(bǔ)虧損在四季度企業(yè)所得稅就抵,還是在匯算清繳彌補(bǔ)?
老師,本年盈利,以前年度虧損,季度所得稅是自動彌補(bǔ)以前虧損嗎?還是得匯算清繳彌補(bǔ)?
以往年度虧損,今年盈利,如果今年有無票成本,匯算清繳是先調(diào)增后彌補(bǔ)年度虧損,還是先彌補(bǔ)虧損再調(diào)增?
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補(bǔ)還是
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導(dǎo)致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費(fèi)用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費(fèi)用200元,2025年4月把這400元的費(fèi)用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎
看看我這個思路正確嗎? 例子:營業(yè)收入4050-費(fèi)用成本4000+無票成本3900=3950萬,3950萬補(bǔ)虧損3900=50萬,最終企業(yè)所得稅50*25%=12.5萬元
同學(xué)你好 這個可以的
是不是累計盈利大于累計虧損才能彌補(bǔ)?
同學(xué)你好 不是的 都可以彌補(bǔ)
彌補(bǔ)虧損系統(tǒng)自動生成還是自己填的?
同學(xué)你好 這個是自己填寫
有盈利是否可以先不彌補(bǔ),到想彌補(bǔ)的時候再去彌補(bǔ)?
同學(xué)你好 要彌補(bǔ)的
意思是只要當(dāng)年有盈利就要彌補(bǔ)?
同學(xué)你好 對的 不彌補(bǔ)就要交所得稅的呀