同學(xué),你好 還缺少條件 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)54681.67 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資54681.67 2.計(jì)提社保、公積金(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資50355.84 貸:其他應(yīng)收款——社保、公積金(個(gè)人部分)3525.83%2B400? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金43659.53 4.上交杜保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保、公積金(個(gè)人部分)?3525.83%2B400? 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師 我想請教下計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄 比如本月應(yīng)該發(fā)放的工資總額是8000元 ,扣除個(gè)人承擔(dān)的社保400元 實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資是7600元 本月計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢,下個(gè)月發(fā)放的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄又應(yīng)該怎么寫呢
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
計(jì)提工資54681.67 社保員工部分 3525.83 公積金400 實(shí)際應(yīng)發(fā)50355.84 實(shí)際發(fā)放43659.53 未發(fā)6696.31 實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)社保3022.14 計(jì)提和發(fā)放的時(shí)候分錄怎么做,月末應(yīng)付職工薪酬余額應(yīng)該是6696.31才對(duì)吧,求指教
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對(duì)嗎,還有更簡練的分錄嗎?1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí),做如下分錄, 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí),扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對(duì)嗎?
公司從股份制變?yōu)橛邢挢?zé)任制,注冊資本減少,企業(yè)是虧損的,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎
營業(yè)執(zhí)照有道路運(yùn)輸服務(wù),沒有運(yùn)輸服務(wù)許可證,可以開物流發(fā)票嗎
老師好,立項(xiàng)報(bào)告是研發(fā)的項(xiàng)目啟動(dòng)前技術(shù)部門寫的報(bào)告嗎?立項(xiàng)報(bào)告的參與人員必須與實(shí)際完全一致嗎?
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國嗎?
老師,老板修車發(fā)票抬頭是車牌號(hào),可以入公司的賬嗎
老師,收到國外公司贈(zèng)送的貨物,作為展示樣品,怎么入賬呢?會(huì)計(jì)分類是什么?
財(cái)務(wù)年度報(bào)表中應(yīng)收賬款為負(fù)可以不調(diào)嗎
老師您好,稅務(wù)師報(bào)名窗口,謝謝
個(gè)體戶可以用“經(jīng)營者”個(gè)人的銀行卡收貨款對(duì)吧?
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利
工資沒有全部發(fā)放,社保也全部結(jié)轉(zhuǎn)是吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的