你好!進項不應該有負數,調整到進項稅額轉出吧
您好,上個月剛剛接手公司的賬,之前是別的會計在做賬,然后現(xiàn)在賬很亂,我已經把能調的調過了,之前那個會計增值稅一直沒結轉,我結轉后發(fā)現(xiàn)跟申報表對不上,應該是認證申報和做賬不統(tǒng)一造成的,現(xiàn)在已經很難理清到底哪些進項對不對,早些數據也找不到了,請問現(xiàn)在我該怎么辦能把這個數對上,能一筆調嗎?
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數字,請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數據,我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
老師,我是 一般,2月開了紅字信息表,但是對方至今還沒有開給我負數發(fā)票,報2月的增值稅的時候我也做了進項轉出,現(xiàn)在我做2月的賬,這筆我怎么做賬?怎么結轉增值稅?這筆進帳轉出我做到2月,還是等收到對方負數發(fā)票在做?謝謝
你好老師 這邊之前是代賬會計幫忙做的賬 用了預付賬款 我現(xiàn)在把預付賬款轉到應付賬款了 我發(fā)現(xiàn)我都沒有應付賬款了 應付賬款負數四十多萬了 我該怎么處理 歷史遺留問題 大多是沒有發(fā)票的
提取盈余公積怎么寫分錄
總杠桿系數=普通股每股收益增長率/產銷量增長率 求助這個公式怎么推導?
人力資源外包差額征稅,稅率多少
承兌貼現(xiàn)屬于利息收入還是手續(xù)費
你好老師,我們公司以前有一筆應付賬款多付了別家2萬塊錢,這個怎么調賬?比如以前做賬是 借 原材料 10 貸 應付賬款 10 現(xiàn)在查出來金額錯了 多付了 是不是這樣改正 借 應付賬款10 貸 原材料10 借 原材料8 貸 應付賬款8 那么多支付的2萬沒退回來在賬上掛著 是不是 借 預付賬款2 貸 原材料2
使用權資產答案是70.42 怎么算的?
老師:請問變更法人和股東,可以同時進行嗎?因為變更的這個股東同時是法人,現(xiàn)在都想替換?
老師好,幫我看一下這個報表有沒有什么問題?是提供給銀行的?
由兩個公司成立的有限責任公司,這兩個公司對成立的新公司承擔什么責任
老師,您好,我想請教一個關于企業(yè)所得稅的問題。我是小規(guī)模的公司,我在做賬的時候,直接根據利潤再乘以5%后,再得出企業(yè)所得稅,是嗎?那么在電子稅務局的企業(yè)所得稅申報當中,是不是在主表里面分步,從25%折算成5%,還是像手工做賬一樣,直接算成5%,謝謝?
分錄怎么做呀?都是以前會計留下的問題,我也不知道什么原因
你好! 借:應交稅款-增值稅-進項稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
最后還是要從應交未交增值稅的科目里轉出才能平賬嗎,因為我這邊是進項的負數,
同學你好,是這樣的。
那最后沒有扣款就做營業(yè)外收入嗎
你好!需要同時在增值稅申報表填寫,這部分稅需要交上。
那么我就放在那不管了
同學你好!可以,可以的。