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老師,工商年報(bào)納稅總額應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額合計(jì)數(shù)不是包含了進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交待認(rèn)證待抵扣的嗎?是不是要減去這些,自己計(jì)算實(shí)際繳納的稅費(fèi)呢?個(gè)人所得稅包含不?

2024-03-01 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-01 16:13

納稅總額不包含進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),它是實(shí)際繳納的增值稅,看未交增值稅的,如果是一般納稅人。

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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:13

也不包含個(gè)人所得稅 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、資源稅、消費(fèi)稅、耕地占用稅、購(gòu)置稅、車船稅。

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 16:16

您看下就是我框起來(lái)的這些嗎?余額表里面的明細(xì)科目,科目余額表日期選202301-202312還是202302-202401呢老師

您看下就是我框起來(lái)的這些嗎?余額表里面的明細(xì)科目,科目余額表日期選202301-202312還是202302-202401呢老師
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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:17

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 16:18

日期怎么選呢老師

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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:20

你好,一到12月份兒的,看實(shí)際支付的時(shí)間。

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 16:22

不是看所屬期吧老師,第四季度的不算嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:23

對(duì)的是的,按照實(shí)際支付的,你一月份繳納的是去年12月份兒的這個(gè)包含

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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:23

2023年一月份支付的是2022年12月份的,這個(gè)包含在2023年。

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 16:55

好的謝謝老師,工商年報(bào)更改一次有沒(méi)有影響,人員寫錯(cuò)了

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 16:56

從業(yè)人員跟社保人數(shù)要一致嗎,除了退休返聘的外

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齊紅老師 解答 2024-03-01 16:59

這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,你從錯(cuò)誤的改成正確的沒(méi)有問(wèn)題

頭像
齊紅老師 解答 2024-03-01 16:59

按你工資表里面的來(lái)填寫就可以了

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快賬用戶9705 追問(wèn) 2024-03-01 17:07

從業(yè)人員是14,社保人數(shù)是13可以嗎,工資表里面是14

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齊紅老師 解答 2024-03-01 17:09

可以的,可以這么做的。

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納稅總額不包含進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),它是實(shí)際繳納的增值稅,看未交增值稅的,如果是一般納稅人。
2024-03-01
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-02-01
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了。做了進(jìn)項(xiàng)稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去。? 月末直接做銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
1,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)+進(jìn)轉(zhuǎn)出 2,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,就是你要交的稅,直接用你的這個(gè)貸方減去借方發(fā)生額就可以了。 3,手動(dòng)處理
2020-12-31
您好,待認(rèn)證不體現(xiàn)在納稅申報(bào)表里
2023-04-03
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