納稅總額不包含進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng),它是實(shí)際繳納的增值稅,看未交增值稅的,如果是一般納稅人。
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請(qǐng)開票額度提升到每月2000萬,會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對(duì)我們有什么影響啦?
也不包含個(gè)人所得稅 增值稅、附加稅、印花稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、資源稅、消費(fèi)稅、耕地占用稅、購置稅、車船稅。
您看下就是我框起來的這些嗎?余額表里面的明細(xì)科目,科目余額表日期選202301-202312還是202302-202401呢老師
對(duì)的,是的,是這么做的。
日期怎么選呢老師
你好,一到12月份兒的,看實(shí)際支付的時(shí)間。
不是看所屬期吧老師,第四季度的不算嗎
對(duì)的是的,按照實(shí)際支付的,你一月份繳納的是去年12月份兒的這個(gè)包含
2023年一月份支付的是2022年12月份的,這個(gè)包含在2023年。
好的謝謝老師,工商年報(bào)更改一次有沒有影響,人員寫錯(cuò)了
從業(yè)人員跟社保人數(shù)要一致嗎,除了退休返聘的外
這個(gè)沒有關(guān)系的,你從錯(cuò)誤的改成正確的沒有問題
按你工資表里面的來填寫就可以了
從業(yè)人員是14,社保人數(shù)是13可以嗎,工資表里面是14
可以的,可以這么做的。