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                                    老師您好,物業(yè)公司12月電費沒計提,12月份的電費在1月份交的開的1月份的發(fā)票,但是備注欄有12月1到1月1號的日期,這種情況還能正常入成本嗎?到明年匯算清繳時候是不是該納稅調(diào)增了?
老師,1月份征期申報繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報的是2021年1月的,在申報時增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點不太明白
增值稅申報表33欄那應(yīng)該去0元,但是發(fā)現(xiàn)有很大的金額在那,現(xiàn)在涉及到多交增值稅退稅的事,稅務(wù)局現(xiàn)在咬著稅報表上顯示我是欠稅的,我查了下2016年2月到5月27欄和30欄是沒有數(shù),這個要怎么調(diào)整?
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現(xiàn)在在報8月份的增值稅,這里應(yīng)該填7月份申報完增值稅后應(yīng)交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
老師好,我才發(fā)現(xiàn)今年屬期1月份交去年12月份的增值稅一萬多,在主表里應(yīng)納稅額欄沒有顯示啊?所以現(xiàn)在我的累計應(yīng)交稅費跟報表差這個數(shù)
 
                一般納稅人外購蔬菜,可以開具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時間久一點而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費和洗衣費,伙食費是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費是醫(yī)院收取,請問這個要怎么做賬啊
老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
您好!老師,我想請教一個問題,就是大型超市,庫存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當于6個月租金的違約金;每年租金為1000萬元,于每年年末支付。租賃期滿后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬元。甲公司在租賃期開始日經(jīng)評估后認為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開始日起計提折舊,預計凈殘值為零。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分攤未確認融資費用,也不考慮稅費及其他因素。(以萬元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說明理由。2.24年1月確認使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分攤未確認融資費用4.25年底支付租金;分攤未確認融資費用
這兩道題為什么不一樣呢?一個是進口環(huán)節(jié)可以抵扣消費稅,直接銷售的話可以抵扣消費稅,為什么另一個委托加工收回來了之后,高于委托計稅組成價格直接銷售就要交消費稅呢,搞不清楚了。
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預收么?
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么