同學你好 你們申請紅字發(fā)票信息表
我公司收到的進項稅專票去年發(fā)票已認證抵扣了,但這個月通知我們這張發(fā)票對方作廢了,又從新開據了一張正確的發(fā)票給我們,這種情況怎么做分錄,
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現這張發(fā)票開的有誤,退給對方,對方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個在賬務上怎么處理,報稅怎么處理
老師 您好 這張發(fā)票7月我們公司已經抵扣了,現在對方公司要收回去,說退我們6000,。這種情況怎么處理
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進項發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現這發(fā)票有問題,需要對方重新給我們開具。我們給對方開藍字發(fā)票抵扣情況應該填已抵扣還是未抵扣????
2023年1月收到對方公司開具的發(fā)票20萬,已入賬,2023年12月接到稅務局電話說對方公司未交稅,我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關財務文件,應該是讓我說明B公司能夠達到沖抵條件,實際沒有達到(B公司日常沒有經營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現在稅務局讓我就沖抵行為提供相關文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
有一張進項發(fā)票項目名稱備注錯了 ,不符合那個項目的成本票規(guī)范要求 現在對方不給沖紅了 這張發(fā)票現在怎么處理
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
目前對方已經申請了紅字信息表,開具了紅字發(fā)票,并開具了正確的藍字發(fā)票,現在我公司需要怎么做呢
你只要原分錄負數紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄就可以 不影響去年的損益也不影響今年的
哦哦,這樣也不會涉及多交稅吧,這個負數發(fā)票是沖減到紅沖當月,還是發(fā)票開錯當月
對的 這個不涉及多交稅 什么時候紅沖什么時候做分錄
老師,這樣操作需要提前跟稅局溝通嗎,會有風險嗎
同學你好 這個不需要的 沒有風險