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我們建筑公司2023年1月收到一張發(fā)票,23年2月已抵扣,現在開票方稅務局發(fā)現發(fā)票有誤,像這種情況,開票方怎么處理,我公司需要做什么

2024-03-01 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-01 09:23

同學你好 你們申請紅字發(fā)票信息表

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快賬用戶9078 追問 2024-03-01 09:25

目前對方已經申請了紅字信息表,開具了紅字發(fā)票,并開具了正確的藍字發(fā)票,現在我公司需要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:30

你只要原分錄負數紅沖然后再做藍字發(fā)票的分錄就可以 不影響去年的損益也不影響今年的

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快賬用戶9078 追問 2024-03-01 09:31

哦哦,這樣也不會涉及多交稅吧,這個負數發(fā)票是沖減到紅沖當月,還是發(fā)票開錯當月

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:34

對的 這個不涉及多交稅 什么時候紅沖什么時候做分錄

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快賬用戶9078 追問 2024-03-01 09:35

老師,這樣操作需要提前跟稅局溝通嗎,會有風險嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 09:41

同學你好 這個不需要的 沒有風險

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同學你好 你們申請紅字發(fā)票信息表
2024-03-01
你們是據實支付了可以做成本的,只是不能稅前扣除。匯算時納稅調增就行
2024-01-20
老師 就這張發(fā)票
2022-09-14
同學你好 1、沒有抵扣,雙方開紅字信息表都可以。 2、如果已抵扣,必須采購方開紅字信息表。
2023-02-01
你好,做進項轉出的,這個是貨物的話,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值稅,進項轉出 然后再做發(fā)票的,借庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項, 貸應付賬款。
2022-05-07
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