您好!具體提示什么錯(cuò)誤呢?
請問老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開的銷售專票,客戶丟失了,客戶是小規(guī)模納稅人,這張發(fā)票還能紅沖嗎,客戶能開紅字信息表嗎,這種情況要怎么處理好
老師,一般納稅人,開票員在2月開錯(cuò)了一份發(fā)票寄給客戶,因?yàn)榈刂沸畔⒂姓`,客戶退票了。但開票員誤操作自行開了紅字信息表沖紅又重新開了兩份藍(lán)字發(fā)票,一份藍(lán)字發(fā)票重新給到客戶,其余留在公司。請問這種情況有違規(guī)嗎?會(huì)不會(huì)給稅收帶來什么風(fēng)險(xiǎn)?財(cái)務(wù)該如何處理?
3月有一份出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要紅字發(fā)票,第一次填紅字信息表的時(shí)候選了已抵扣,實(shí)際應(yīng)該選擇未抵扣,但是當(dāng)時(shí)紅字發(fā)票已經(jīng)開出了。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該選未抵扣,就撤銷了原來的紅字信息表并且作廢了紅字發(fā)票,按照正確的信息重新開了紅字發(fā)票。 但是增值稅報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里還是會(huì)顯示數(shù)值,按照第二次的未抵扣的信息表,應(yīng)該不需要轉(zhuǎn)出,這要怎么處理呢
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng),含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我是購買方上個(gè)月收到發(fā)票已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在稅控盤里開了信息表,銷售方說沒查到信息,他自己在發(fā)票平臺里申請開具了數(shù)電票一張正數(shù)和一張負(fù)數(shù),現(xiàn)在發(fā)票平臺顯示,我取得一張紅字發(fā)票,有0張發(fā)票被沖紅,啥意思?可需要什么操作了?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這樣能看得清嗎
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您好!那估計(jì)是稅務(wù)系統(tǒng)的原因最近不穩(wěn)定,在全面實(shí)施數(shù)電發(fā)票,建議去大廳處理一下
好的,謝謝老師
不客氣的,有問題再溝通