同學(xué)你好,你們公司是什么性質(zhì)?

(三)甲乙雙方同意上一月的管理費與員工工資一起為正常結(jié)算周期,乙方向甲方開具管理費為6%的增值稅專用發(fā)票,乙方向甲方開具工人工資為差額增收的勞務(wù)發(fā)票,甲方于每月30日前按時給乙方打款,乙方人員薪資由乙方進行發(fā)放,乙方人員薪資發(fā)放日與乙方結(jié)算、付款日無關(guān)。乙方人員因薪資發(fā)放不及時的任何問題與甲方無關(guān)。 老師你好,這個對方發(fā)給我的,我們是勞務(wù)派遣公司,他這個是什么意思
老師,我們是建筑業(yè)給對方開建筑勞務(wù)發(fā)票還要做工資表給對方? 我是掛靠別人公司的資質(zhì) 讓被掛靠方開勞務(wù)票給業(yè)主 被掛靠方說要我提供工資表 我怎么提供? 發(fā)工資表的員工需要是被掛靠方的正式員工嗎?
我們是工程公司乙方,現(xiàn)在甲方從農(nóng)民工專戶代發(fā)了一批農(nóng)民工工資。這個工程的勞務(wù)我們是分包給勞務(wù)公司的,平時發(fā)農(nóng)民工工資是我們轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,由勞務(wù)公司發(fā)工資給農(nóng)民工?,F(xiàn)在這筆甲方代發(fā)農(nóng)民工工資業(yè)務(wù),我們還需要勞務(wù)公司給我公司開具勞務(wù)發(fā)票嗎?還是只需要甲方提供的代發(fā)農(nóng)民工工資清單就直接做賬?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
老師,乙方員工在我們單位上班(我們是做餐飲的,乙方是供應(yīng)商提供原材料和人力服務(wù)),工資是由乙方先發(fā)給員工, 然后我司再把工資轉(zhuǎn)給乙方公司,發(fā)票怎么開?是開勞務(wù)費嗎?如果是開勞務(wù)費需要申報什么不?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
我們是做餐飲的
小規(guī)模納稅人
同學(xué)你好,小規(guī)模的話簡化處理,用現(xiàn)金取出,當(dāng)作工資發(fā)出,通知對方,讓他們報個稅。
老師的建議是這么做。不用開票。
現(xiàn)在不是不能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎
也沒說完全不可以,如果開發(fā)票的話增加你們的成本了,如果你們開票不影響多交稅費的話,可以開的。
開勞務(wù)費就當(dāng)時正常開票開,確認(rèn)收入,報稅。
好的,如果開勞務(wù)費我需要申報什么稅嗎
同學(xué)你好,目前開票就是1%增值稅。