可以的,可以這么做的。
老師您好,今年6月我們給對(duì)方開(kāi)票25000,當(dāng)月對(duì)方把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)我們賬戶了,10月的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)他們當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)的賬戶不合適,要求我們退回,然后我退回了,現(xiàn)在我做這個(gè)退回的分錄。我不知道怎么做,我把當(dāng)時(shí)收到款的分錄給您發(fā)一下,麻煩您幫我看下,謝謝
老師麻煩問(wèn)一下21年12月支付一筆貨款,沒(méi)收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)做賬借預(yù)付賬款貸銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我應(yīng)該怎么調(diào)整分錄和年報(bào),當(dāng)時(shí)交一下企業(yè)所得稅現(xiàn)在我想在年報(bào)中退回稅款。
請(qǐng)問(wèn)老師比如我這月收到貨款了、但是發(fā)票不夠了未開(kāi)發(fā)票、我我這月收到錢(qián)了就做預(yù)收了、那我申報(bào)稅點(diǎn)時(shí)候、可以下月開(kāi)票了在申報(bào)不
我們?nèi)路萃?yīng)商打款2萬(wàn)元,結(jié)果業(yè)務(wù)進(jìn)行不下去,今天退回8000元,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是普票,我這邊怎么進(jìn)行業(yè)務(wù)處理呢,他是分比退款,9月把錢(qián)退完,現(xiàn)在已經(jīng)收到8000元了,但是對(duì)方想等2萬(wàn)退完在開(kāi)票可以嗎
老師,我們有時(shí)候會(huì)先付款后面再收貨和收到發(fā)票,按道理是要先做預(yù)付,收到發(fā)票后再?zèng)_預(yù)付,但是我領(lǐng)導(dǎo)都是說(shuō)當(dāng)月收到的發(fā)票當(dāng)月直接做費(fèi)用,不用通過(guò)預(yù)付掛賬,這樣可以嗎?
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅