 
                            你好!這個要問銀行了。貸款銀行那里才有

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,小企業(yè)會計準則沒有“以前年度損益調整”科目了嗎?那以前年度有影響本年利潤的情況怎么處理,有老師說不用做任何處理, 具體情況是: 19年計提了19000并繳納了3000元企業(yè)所得稅,計提時 借 企業(yè)所得稅19000 貸 應交稅費19000,繳納時 借 應交稅費19000 貸 營業(yè)外收入 15000 (小規(guī)模納稅人優(yōu)惠部分) 貸 銀行存款3000(實際繳納的,今年匯算時19年整體來說是虧損,相當于我之前這3000就是多交了,5月匯算后我又做了一筆 借 應交稅費 貸 本年利潤,老師,你看我這情況是哪里沒處理好呢,現(xiàn)在財務報表上資產負債表取數(shù)始終差3000
您好老師,我去年的報表的營業(yè)收入為負數(shù),因為修改之前的錯賬導致為負數(shù)了。然后我報企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個資產情況里的營業(yè)收入金額不能填負數(shù),這個該怎么辦?
老師你好!企業(yè)目前授信情況、存量貸款情況!這些到那里去取數(shù)據(jù)哇!老師
老師銀行貸款的報表和稅務上的報表有關系嗎,我做了套銀行的貸款報表,那個業(yè)務員說行,把你們企業(yè)真是的情況反應出來了,貸款的報表數(shù)據(jù)大一些 我以為我做的不行,以為款貸不下來,老師這個和稅務的表不一樣,有事沒事呀
老師好!俺公司今天收到一個稅務事項通知書,事由:企業(yè)所得稅異常情況提示,通知內容是: 經稅務機關數(shù)據(jù)分析對比,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,設計異常項目1項/次,發(fā)票2份,發(fā)票金額91297.04元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》這兩個清冊在哪里能找到,我是第一次遇到這種情況,還請老師指點一下,謝謝!
 
                老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回?,F(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產品算人工費5元,就想增加這款產品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯了怎么紅沖?
請問 更改網(wǎng)銀每個月銀行對賬單的聯(lián)系人必須去柜臺嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個體工商戶,個人所得稅經營所得是怎么申報?按季度申報嗎?
老師,我們是當月發(fā)上月的工資,那上月有個新員工,在個稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當時買設備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了