那你們后期還有研發(fā)嗎? 加計(jì)扣除,他不一定非得是高新才行
高新企業(yè),早上收到稅管員的信息。“接通知,享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的企業(yè),2021年1—9月必須申報(bào)享受優(yōu)惠政策(不得為零),第三季度企業(yè)所得稅已申報(bào)的請(qǐng)?jiān)?0月申報(bào)期內(nèi)辦理更正申報(bào),可以先按大致預(yù)估數(shù)填報(bào),年報(bào)時(shí)再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?第一第二季度已經(jīng)報(bào)過?。ㄊ橇悖?/p>
請(qǐng)問:一般納稅人的研發(fā)加計(jì)扣除是包括,研發(fā)支出的費(fèi)用化金額進(jìn)行加計(jì)扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷進(jìn)行加計(jì)扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計(jì)扣除要在每個(gè)季度進(jìn)行預(yù)申報(bào)么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候沒有研發(fā)加計(jì)扣除的申報(bào)表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本的項(xiàng)目中去?
我們今年是第一年申報(bào)加計(jì)扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因?yàn)槎悇?wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計(jì)扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報(bào)的中介人員說今年高新是機(jī)器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費(fèi)用,這會(huì)導(dǎo)致高新研發(fā)費(fèi)用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評(píng)審中會(huì)遇到一個(gè)問題:評(píng)審專家問題,賬面上研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會(huì)問你研發(fā)費(fèi)用是否合格 從而引起研發(fā)費(fèi)用真實(shí)性問題 就會(huì)對(duì)高新申報(bào)有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報(bào)要在2022年11月份才辦下來)
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個(gè)是什么原因?
2021年9月18日認(rèn)定的高新企業(yè),2024年9月到期。到期后不繼續(xù)復(fù)審,對(duì)企業(yè)有什么影響?2024年的研發(fā)費(fèi)用還繼續(xù)加計(jì)扣除到9月還是不能再加計(jì)扣除了?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們?cè)谑褂?,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請(qǐng)問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對(duì)方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤,利潤的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
不研發(fā)了
為了申請(qǐng)高新企業(yè)搞的研發(fā),幾年也沒研發(fā)出來東西,老板決定不搞了。就是不知道對(duì)賬務(wù)處理方面有沒有什么影響
那你們后期不研發(fā)了也沒有加計(jì)扣除抵扣了
目前我們的研發(fā)費(fèi)用都是人員工資,那我在什么時(shí)候停止做人員工資的研發(fā)費(fèi)用呢?高新企業(yè)到期的前一個(gè)月還是24年都不可以加計(jì)扣除呢?
停止研發(fā)的相關(guān)工作,需要公司有什么資料作為說明嗎?
你們開始不研發(fā),你就可以停止做研發(fā)支出 9月之前有研發(fā)的還是繼續(xù)享受 沒有的也不可以
需要有什么文件做支撐嗎?
不需要文件 你們沒有研發(fā)的項(xiàng)目就可以了