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公司是服務(wù)型公司,沒有商品,2月公戶支付給個(gè)人一筆費(fèi)用(勞務(wù)成本)暫未收到發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?

2024-02-29 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-29 08:04

借勞務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi) 貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶9143 追問 2024-02-29 08:06

勞務(wù)成本一般是什么科目呢?先有收入再支付出去的,這種怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-02-29 08:07

成本類的科目,那你先暫估你的成本

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快賬用戶9143 追問 2024-02-29 08:09

可以先借預(yù)付賬款,貸銀行存款,等3月拿到發(fā)票再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-29 08:09

你好,你收入和成本需要匹配,這個(gè)對(duì)應(yīng)的收入是在三月份的,可以。

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快賬用戶9143 追問 2024-02-29 08:11

收入在2月的,麻煩老師詳細(xì)說一下暫估的處理

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-29 08:11

借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

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借勞務(wù)成本,勞務(wù)費(fèi) 貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2024-02-29
同學(xué)你好 借銀行100 借應(yīng)收100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付職工薪酬100 借應(yīng)付職工薪酬100 貸應(yīng)收賬款100 個(gè)稅是勞務(wù)公司按照工資表申報(bào)的 2.做無票收入 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 3. 無票收入就是 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 無票成本是暫估的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2021-03-19
同學(xué),你好 就是發(fā)票沒有到,先暫估成本 之后發(fā)票到了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款——暫估? ? 負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
2024-10-10
你好,借應(yīng)收賬款400,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2020-11-30
借其他應(yīng)付款 貸銀行,借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款,年費(fèi)做借財(cái)務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi) 貸銀行
2020-09-17
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