估計想看看員工的額外成本是多少吧
老師 我們老板這兩天讓我統(tǒng)計一下給員工報銷的費用 還有 給快遞公司的運費 給員工的社保費 我們公司沒有內(nèi)賬 老板是想讓建立起來 之前都是外賬公司給代理記賬 之前這個會計記賬沒加社保 還有報銷的費用等 不知我們老板讓整理這些的意圖是什么
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
老師,我們需要給員工增加社保,這個員工之前單位效益不好,公司2021年就沒有給員工交社保,應(yīng)該是欠著稅局,現(xiàn)在他們老公司沒有給他斷交,我們這邊也交不上,怎么處理呢,是讓他的公司直接斷交,我們在交,他需要補齊之前費用嗎
日常零星的報銷需要微信轉(zhuǎn)賬,怎么把公戶的錢轉(zhuǎn)存到微信或支付寶?
交了合同履約保險開的是專票,可以抵扣吧?
老師,你好,請問一下,采購100元的東西,用現(xiàn)金50元,用返利50元,發(fā)票開的是100元,那成本定價是50還是100元呢?
老師 請問合并報表是 母公司甲賣給子公司A,公司A又賣給A的子公司B,B已經(jīng)賣出去了,那么現(xiàn)在我想問下 甲、A、B之間貨款沒有結(jié)清的情況下合并報表里面應(yīng)收應(yīng)付要抵消嗎?還是按照正常買賣體現(xiàn)報表上?另外,如果要互相抵消的話。營業(yè)收入和成本是否也要互相抵消?
委托研發(fā)的軟件銷售,屬不屬于高新收入
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品的欠款,按制度需計入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
收到關(guān)聯(lián)公司的錯匯款,入什么科目比較合適,該款項是銷售商品的貨款,對方應(yīng)用募集資金賬戶打款,打錯了,當(dāng)月需退回重打的,過應(yīng)收賬款科目,還是其他應(yīng)收應(yīng)付科目
之前會計在2024年8、9月結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的憑證(主營業(yè)務(wù)成本轉(zhuǎn)管理費用),有的重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了(做了兩筆相同的),有的多結(jié)轉(zhuǎn)了。今年7月份我進(jìn)入去年賬套,反結(jié)賬把8月、9月重復(fù)的憑證給刪除了,調(diào)整了一下,不知道這樣合不合規(guī)。那現(xiàn)在去年8月、9月的紙質(zhì)憑證該如何處理,重新裝訂嗎
勞動生產(chǎn)總值=工資全年十全年應(yīng)交稅費貸方十固定資產(chǎn)折舊十營業(yè)利潤對嗎?
五險一金扣費和工資問題
不是 比如社保有的是YG自己全部承擔(dān) 但是這部分費用老板也讓加進(jìn)去
會不會準(zhǔn)備給大家福利,他要全額承擔(dān)了
我問我老板了 有的員工把這部分社保全部給他了
所以會不會老板準(zhǔn)備不用員工給了,然后看看成本會是多少
不是呀 我老板說讓他們繼續(xù)給
那就猜不出他要做啥了