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老師,我們讓廠家去我們的客戶單位修理我們賣出去的機(jī)器設(shè)備,產(chǎn)生了一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)用,我們付給廠家,這筆錢怎么做分錄~我們這個(gè)客戶會打給我們這筆對應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用~這種可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎~我們屬于給企業(yè)做設(shè)備安裝及運(yùn)維服務(wù)企業(yè)

2024-02-28 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 14:28

是三包的服務(wù)售后服務(wù)還是說單獨(dú)收服務(wù)費(fèi)的這個(gè)服務(wù)?

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快賬用戶6845 追問 2024-02-28 14:30

單獨(dú)的老師,

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齊紅老師 解答 2024-02-28 14:33

單獨(dú)的咱們支出的就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本或者其他業(yè)務(wù)成本。

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齊紅老師 解答 2024-02-28 14:33

然后咱收的這部分服務(wù)費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入。

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是三包的服務(wù)售后服務(wù)還是說單獨(dú)收服務(wù)費(fèi)的這個(gè)服務(wù)?
2024-02-28
你好!對于你提到的境外服務(wù)商,如果他們提供的服務(wù)是在境外進(jìn)行,且不涉及中國境內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng),那么按照中國現(xiàn)行的稅法,你們公司支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用,一般不需要代扣代繳增值稅和所得稅。這是因?yàn)榫惩夥?wù)商并沒有在中國境內(nèi)產(chǎn)生經(jīng)營所得,所以不適用中國的增值稅和所得稅。
2024-11-01
你好!對于你們支付給境外服務(wù)商的費(fèi)用,通常不需要在中國代扣代繳增值稅和所得稅。因?yàn)榉?wù)是在境外完成的,境外服務(wù)商不構(gòu)成在中國的稅務(wù)居民,也沒有在中國的常設(shè)機(jī)構(gòu),所以不涉及中國的稅務(wù)義務(wù)。不過,建議還是根據(jù)具體合同條款以及服務(wù)內(nèi)容再做判斷。
2024-11-01
這種情況下通常需要代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅,具體分析如下: 一、增值稅方面 判斷是否屬于應(yīng)稅范圍 境外單位或個(gè)人向境內(nèi)單位或個(gè)人銷售的服務(wù),如果完全在境外發(fā)生,則不屬于增值稅應(yīng)稅范圍。但在本題中,境外服務(wù)商雖然在境外進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù),但其服務(wù)的最終受益方是境內(nèi)企業(yè),且該服務(wù)與境內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)密切相關(guān),因此不能認(rèn)定為完全在境外發(fā)生的服務(wù),屬于增值稅應(yīng)稅范圍。 代扣代繳義務(wù) 如果境外單位或個(gè)人在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),那么境內(nèi)購買方(即你公司)在接受服務(wù)時(shí),有代扣代繳增值稅的義務(wù)。 二、企業(yè)所得稅方面 判斷是否構(gòu)成應(yīng)納稅所得 境外企業(yè)在中國境內(nèi)取得的所得,包括提供勞務(wù)所得,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。境外服務(wù)商為你公司提供設(shè)備檢驗(yàn)服務(wù)取得的收入,屬于來源于中國境內(nèi)的所得。 代扣代繳義務(wù) 如果境外企業(yè)在中國境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場所沒有實(shí)際聯(lián)系,那么你公司作為支付方,有代扣代繳企業(yè)所得稅的義務(wù)
2024-11-01
你好,計(jì)入成本過度科目中,最好是勞務(wù)成本
2022-01-16
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