同學(xué)你好 這個(gè)超出了就不能稅前扣除
員工個(gè)人手機(jī)用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù),憑發(fā)票報(bào)銷通訊費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)不需扣繳個(gè)人所得稅,超標(biāo)準(zhǔn)部分并入工資薪金所得,扣繳個(gè)人所得稅。 請問1.發(fā)票抬頭必須是公司么?一般好像抬頭是員工姓名或手機(jī)號碼,發(fā)票可以報(bào)并所得稅前扣除么? 2.標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)金額是多少,標(biāo)準(zhǔn)的制定參考的哪個(gè)文件?
這個(gè)題稅前扣除,這個(gè)題該怎么理解呢,是把工資支付給了勞務(wù)派遣公司,還是支付給個(gè)人了? 【計(jì)算題】甲公司“應(yīng)付職工薪酬”賬戶明細(xì)帳中列示:支付給職工的工資總額合計(jì)200萬元(含勞務(wù)派遣由甲公司發(fā)放工資的員工工資20萬,臨時(shí)工工資12萬);發(fā)生職工福利費(fèi)合計(jì)30萬元;發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元:撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元已取得《工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入專用收據(jù)》。請問工資總額、三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)可以稅前扣除金額是多少?納稅調(diào)增金額是多少? 【解析】(1)工資總額應(yīng)為200萬元,可以稅前扣除;
老師你好,個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除中贍養(yǎng)老人的部分,祖父母的子女不是納稅義務(wù)人,就是工資未達(dá)到扣稅標(biāo)準(zhǔn),贍養(yǎng)老人的費(fèi)用可否在孫子的薪資中稅前扣除。
老師您好!請教老師,在個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),有位員工在當(dāng)月工資中扣掉了缺勤的工資,那么在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)本期收入應(yīng)該填扣除以前的還是扣除以后的工資?
老師你好!勞務(wù)公司派遣人員 聽說中介扣除10%費(fèi)用,那么A員工工資已經(jīng)超出個(gè)人所得稅10%的標(biāo)準(zhǔn) 是稅前扣除 還是稅后扣除呢?
租車業(yè)務(wù),對方在稅務(wù)app給我們開票,是開什么科目?哪個(gè)科目產(chǎn)生的他個(gè)人個(gè)稅低?
租車業(yè)務(wù),對方在稅務(wù)app給我們開票,是開什么科目?哪個(gè)科目產(chǎn)生的他個(gè)人個(gè)稅低?
老師你好,我是家具公司,買了一些布,開來的進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目名稱開的布和運(yùn)費(fèi)分著寫的,這樣可以嗎?
老師,中午好,,建筑業(yè)成本票去哪里取得呢,人工又不開票,材料商又不開票,怎么規(guī)劃呢
公司報(bào)銷費(fèi)用3月到現(xiàn)在的餐費(fèi)一直攢著沒有拿給會(huì)計(jì),到10月拿給會(huì)計(jì)那個(gè)發(fā)票是3月4月的發(fā)票不是10月發(fā)票這樣可以嗎?
老師好,企業(yè)匯繳,這個(gè)地方的數(shù)據(jù)是來自哪里?
老師你好,我想問一下我們公司收到股利分配,我們怎么做分錄啊
老師,有辦公室房租轉(zhuǎn)租合同版本嗎
老師好!我公司是小微企業(yè),3萬元賣了一臺(tái)小車,想請問分錄怎么做?謝謝!
廠里加油費(fèi),用于拉原材料或者發(fā)貨;這加油計(jì)入哪里呢?算入生產(chǎn)車間嗎
比如 我公司制造業(yè) 需要員工 跟勞務(wù)公司簽訂合同 需要派遣員工 勞務(wù)公司收取10%傭金 ,那么派遣人員 在我公司具體業(yè)務(wù)每月按10000,不是達(dá)標(biāo)個(gè)人所得稅的標(biāo)準(zhǔn) 扣除10%嗎? 那么勞務(wù)公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是10000*(1+10%)*(1+10%-1250) 還是說勞務(wù)公司不會(huì)把個(gè)稅算到我制造業(yè)公司頭上。
同學(xué)你好 個(gè)稅是員工自己承擔(dān)的呀