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2023年確認(rèn)了一筆無(wú)票收入,24年1月對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,分錄怎么做呢?

2024-02-28 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-28 13:44

你好,先做一筆負(fù)數(shù)收入,然后再按發(fā)票做一筆正數(shù)的收入就可以了。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2024-02-28 13:44

那這樣寫(xiě)分錄,收入不就是24年的嗎?收入是23年的

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齊紅老師 解答 2024-02-28 13:45

你好,1正1負(fù)等于沒(méi)有多g。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2024-02-28 13:47

那未開(kāi)票 增值稅多計(jì)提了1分錢,分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 13:49

你好,把多計(jì)提的紅沖的就可以以正確的為準(zhǔn)。

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快賬用戶2839 追問(wèn) 2024-02-28 13:49

紅沖的摘要怎么寫(xiě)呢?

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齊紅老師 解答 2024-02-28 13:52

就寫(xiě)無(wú)票收入開(kāi)票紅沖無(wú)票收入。

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你好,先做一筆負(fù)數(shù)收入,然后再按發(fā)票做一筆正數(shù)的收入就可以了。
2024-02-28
您好!不需要做分錄,把發(fā)票放在之前做的無(wú)票收入的那個(gè)憑證里
2020-12-23
23未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 24年以后補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -未開(kāi)票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -開(kāi)票
2024-07-04
你好,學(xué)員,2021年的無(wú)票收入本期沖回,按照發(fā)票重新做賬即可的
2023-08-22
同學(xué)您好暫估,一般為:借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款借:原材料,貸:預(yù)付賬款,付款為,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2024-01-05
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