是不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出來嗎?
老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,之前認證抵扣過的進項發(fā)票,這個月的進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄
學(xué)堂老師,抵扣的進項稅現(xiàn)在要進項稅轉(zhuǎn)出,如何做賬呢?之前會計沒有體現(xiàn)進項稅額,以前月份的專票現(xiàn)在要認證,然后全部進項稅轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師您好,請問待認證進項稅認證勾選抵扣以后,會計分錄和摘要怎么寫,謝謝老師
老師,你好,請問下把之前已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做,只要求稅金轉(zhuǎn)出
領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為10000怎么做分錄?
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務(wù)局申報的時候
老師您好,我想請教一下,比如我們工地購買一批鋼筋暫時讓對方不開票,后期再開,這樣對公轉(zhuǎn)賬對對方材料商會有風(fēng)險?
老師請問我們公司2024年就一個人年度工資申報,2025年4月份申報社保,出來工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來登記年度是2024年,現(xiàn)在報2024年度繳費工資申報,我添加的兩個人也在,我填的是上年新繳費工資申報,系統(tǒng)一直顯示處理中,說單位存在多個社保登記信息。什么情況
請問下如果付貨款是因為有稅金往來的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來呢,比如我們對公付10萬貨款,但是對方扣4點的稅金,私下返還剩余款回來,我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
是的 需要補繳
借成本費用類科目再進行稅額轉(zhuǎn)。 借進項稅額轉(zhuǎn)出待轉(zhuǎn)出未交增值。 借未交增值稅貸銀行存款。
好的 謝謝
成本也不能扣除
是的,但是正常賬務(wù)處理是匯算清繳時納稅調(diào)整。
老師 請問進項稅額怎么能和進項稅額轉(zhuǎn)出 做分錄呢
你好你進項轉(zhuǎn)出這筆你好,你進項轉(zhuǎn)出這筆業(yè)務(wù)給你寫了,你看一下。
老師 這樣不是按成本費用扣除了嗎
這張票整體都不能用
你好,是你要是進項不能抵扣的是這個進項計到成本里。 因為你沒有說因為什么這個轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出來沒有說什么原因。
進項稅額轉(zhuǎn)出能直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
你好,進項轉(zhuǎn)出這個科目,要是結(jié)轉(zhuǎn)平了,期末是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
老師 票是虛開的 所以進項和成本都不能抵扣
但是之前進項已經(jīng)抵扣了,成本部分匯算清繳轉(zhuǎn)出
那成本匯算清繳時調(diào)出來就行。
增值稅要補繳
老師 還是要把進項稅額計入成本嗎,然后報企業(yè)所得稅的時候轉(zhuǎn)出
對的進項轉(zhuǎn)到成本里,然后匯算清繳時轉(zhuǎn)出來。然后轉(zhuǎn)出來的進項正常交增值稅。
好的 謝謝老師
客氣問題解決,請好評,謝謝。