你好,咱要是計提沒有錯誤,只是不用支付了,直接轉到營業(yè)外收入就可以了。
老師,五月份計提個人借款利息提多了,這月8月份怎么辦,以前計提的是借,財務費用,貸應付利息,當月已經(jīng)結轉損益了, 我八月份再紅沖一個上面的分錄嗎
老師,您好,我調整了去年法人貸款給公司經(jīng)營用支付的利息,調整了利潤,當時還借款的時候,做的借 短期借款 借財務費用,貸 其他應收款,現(xiàn)在我調整以前年度怎么是不是做 借 其他應收款 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配—未分配利潤 因為累計虧損,所以也不用計提盈余公積
請問:上年計提了費用(跨年支付),掛在其他應付款-預提費用。分錄:借:管理費 貸:其他應付款-預提費用 本年支付這筆費用,但費用計提多了,上年損益已經(jīng)結轉,請問如何沖減多計提部分,分錄怎么做?
支付了1筆手續(xù)費500元,及存款利息9000元,要做轉賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務費用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務費用\利息收入一9000,月底結轉損益,借本年利潤8500,貸,財務費用500,貸,財務費用利息收入一9000,對嗎?
支付了1筆手續(xù)費500元,及存款利息9000元,要做轉賬憑證嗎?具體會計分錄?1、借,財務費用500,貸,銀行存款500,2、借銀行存款9000,借,財務費用\利息收入一9000,月底結轉損益,借本年利潤8500,貸,財務費用500,貸,財務費用利息收入一9000,對嗎?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄
一般納稅人,非租賃公司,租了幾個配件出去,配件原價總值8000左右,租出去共計11048.38,這種開票項目是不是應該是現(xiàn)代服務-租賃服務?然后這種交納增值稅怎么算呢?進項全是普通發(fā)票,銷項也是普票。
老師,個稅申報截止日期是今天嗎
老師好,出口應征稅報關單臺賬,在電子稅務局的打印路徑在哪
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?年報改成正確的了,第四季度財報沒改。
為什么個體工商,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄上,是這個樣子,昨天和今天都是這樣,不能進入年報系統(tǒng)
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)