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老師,五月份計(jì)提個人借款利息提多了,這月8月份怎么辦,以前計(jì)提的是借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)付利息,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了, 我八月份再紅沖一個上面的分錄嗎

2020-08-31 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-31 15:59

是的,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付利息 負(fù)數(shù),

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齊紅老師 解答 2020-08-31 16:20

您好 是8月份紅沖計(jì)提的分錄 然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

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是的,借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付利息 負(fù)數(shù),
2020-08-31
借應(yīng)付利息,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)。
2023-11-02
你好 紅字沖減原計(jì)提的分錄? 金額就是多出來的部分?
2021-05-12
你好,該種做法不符合要求利息不能提前計(jì)提,減少了利潤 正確的是當(dāng)期計(jì)提金額是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貨:應(yīng)付利息一一預(yù)提借 款利息1000
2022-05-10
你好,需要做計(jì)提的匯算清繳之前收到發(fā)票就可以抵扣,如果一直沒有收到的話就抵扣不了所得稅,需要調(diào)整,賬上不需要做其他的分錄。
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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