您好,這么做賬是不太正確的。
我們老板7月用私人微信支付寶轉(zhuǎn)帳付款,購買了辦公軟件,進(jìn)銷存軟件用友軟件。 我做賬是不是應(yīng)該記負(fù)債,,借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款_老板 等公司對(duì)公賬戶有錢后,在沖減其他應(yīng)付款_老板 貸:銀行存款。 這么操作合理嗎?
應(yīng)收賬款收回沒有進(jìn)公司賬戶,付給老板個(gè)人了,可以和老板借進(jìn)公司的錢進(jìn)行沖減嗎? 借:其他應(yīng)收款~老板 貸:應(yīng)收賬款 借:其他應(yīng)付款~老板 貸:其他應(yīng)收款~老板
老師我做內(nèi)帳,收到押金,借其他應(yīng)收款(老板)一一貸其他應(yīng)付款(商戶)可以嗎?老板付的錢我放在其他應(yīng)付款(老板)了,因沒有銀行和現(xiàn)金
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對(duì)嗎? 【給客戶開票后】: 借:應(yīng)收賬款-xxx單位 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—xx單位 ———————————— 老板個(gè)人微信給供應(yīng)商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對(duì)嗎? 【給供應(yīng)商付貨款后】: ?借:其他應(yīng)收款—老板微信 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? 【老板把錢打進(jìn)公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應(yīng)收款—老板微信
老師,老板用微信收款,記賬借:其他應(yīng)付款-老板貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用微信付客戶押金款,記賬借:其他應(yīng)付款-客戶貸:其他應(yīng)付款-老板這樣合理嗎
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師您好!辦公場(chǎng)所裝修,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修,貸:銀行存款。 攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用--裝修,貸:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修。感覺不太對(duì)
老師你能不能幫我聽一下,不知道是不是我聽錯(cuò)了,還是沒聽清楚,凈收益的出售的是走哪個(gè)科目?營(yíng)業(yè)外收入還是資產(chǎn)處置損益?課上不知是不是說反了,還是我聽錯(cuò)了,宏偉老師的會(huì)計(jì)上崗必修課——零起點(diǎn)學(xué)會(huì)計(jì)一第三章會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)(1)的第18分鐘,老師可否幫忙一下,我需要記筆記