經(jīng)濟普查時,對于小規(guī)模和一般納稅人中的應交稅費,通常需要根據(jù)企業(yè)的實際財務狀況和適用的會計準則來確定使用余額表中的哪個數(shù)據(jù)填寫。 一般來說,應交稅費科目在企業(yè)的財務報表中是一個負債類科目,用于核算企業(yè)按照稅法等規(guī)定計算應繳納的各種稅費,包括增值稅、消費稅、所得稅、資源稅、土地增值稅、城市維護建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、教育費附加、礦產(chǎn)資源補償費等。 在余額表中,應交稅費科目通常會有借方余額和貸方余額。借方余額表示企業(yè)已經(jīng)繳納但尚未在財務報表中確認的稅費,而貸方余額則表示企業(yè)應繳納但尚未繳納的稅費。 對于小規(guī)模和一般納稅人來說,在填寫經(jīng)濟普查表格時,應根據(jù)實際情況選擇使用余額表中的借方余額或貸方余額來填寫應交稅費。具體來說,如果企業(yè)已經(jīng)繳納了相應的稅費但尚未在財務報表中確認,則可以使用借方余額來填寫;如果企業(yè)應繳納但尚未繳納相應的稅費,則可以使用貸方余額來填寫。 需要注意的是,具體的填寫方式可能因不同的經(jīng)濟普查表格和不同的地區(qū)而有所不同。
個體戶小規(guī)模和一般納稅人,定期定額的,填寫綜合套餐時,費用總額,申請定額,應納稅經(jīng)營額,工資總額應該怎么填寫呢
小規(guī)模納稅人,余額表上的應交稅費上沒有明細科目,在錄入期初數(shù)據(jù)時應該錄入哪一個科目?
老師,小規(guī)模納稅人應交稅費-減免稅款的數(shù)據(jù)在企業(yè)所得稅匯算清繳報表中如何填寫?謝謝
小規(guī)模個體戶填寫定期定額納稅申報表的時候應稅項應該填寫季度開票總額嗎,如果超過核定計稅依據(jù)了,那么應稅項和計稅依據(jù)應該填寫那個數(shù)據(jù)呢
經(jīng)濟普查小規(guī)模和一般納稅人中的應交稅費應該用余額表中的那個數(shù)據(jù)填寫
老師:請問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個月打了3次累計30萬(備注了借款),后面可能還會繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當月計提,次月攤銷嗎?
老師,同時出口2單貨物 (不是同一個收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實的業(yè)務,提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計,我該如何能規(guī)避自己的風險
請問老師,國家機關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認收入之前是預交增值稅和附加稅,那確認收入后,按銷項-進項來交增值稅和附加稅時,之前預交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進項了,才需要交增值稅和附加稅吧?