你好,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票跟報(bào)關(guān)單核對(duì)無(wú)誤,就勾選認(rèn)證
請(qǐng)問(wèn)外貿(mào)出口企業(yè),退稅勾選是當(dāng)月勾選確認(rèn)當(dāng)月需要退稅的發(fā)票,然后下月進(jìn)行申報(bào)嗎
全出口外貿(mào)公司,收到進(jìn)項(xiàng)增票,與報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)核對(duì)無(wú)誤,是不是可以可以退稅勾選認(rèn)證了?如當(dāng)月有好幾筆出口收入,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以分批進(jìn)行退稅勾選嗎還是要一起退稅勾選呢?如果收入暫時(shí)沒(méi)有全部收匯,影響申報(bào)出口退稅嗎?
老師,外貿(mào)公司出口退稅抵扣發(fā)票勾選確認(rèn)、是在當(dāng)月勾選確認(rèn)、次月申報(bào)才有數(shù)據(jù)。才生效嗎?比如我10月份要做9月份出口退稅、必須要在9月退稅抵扣發(fā)票勾選確認(rèn)、是嗎
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請(qǐng)退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎
外貿(mào)企業(yè)出口退稅類(lèi)勾選是在確認(rèn)出口正式退稅的時(shí)候才去確認(rèn)勾選嗎?還是平時(shí)就要勾選,后期直接申報(bào)退稅就行?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,25年所得稅匯算清繳時(shí),填寫(xiě)捐贈(zèng)表時(shí),不符合扣除的開(kāi)回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說(shuō)負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個(gè)稅。
我24年12月份暫估了132萬(wàn),現(xiàn)在在1月份補(bǔ)回來(lái)了50萬(wàn),剩下的82萬(wàn),我要在匯算清繳的時(shí)候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個(gè)暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國(guó)稅短信說(shuō)要通知員工做年度個(gè)稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個(gè)稅,且年收入未滿(mǎn)12萬(wàn)元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計(jì)師報(bào)名窗口,謝謝
老師藥店銷(xiāo)售藥品刷了醫(yī)保卡,次月才回醫(yī)保得錢(qián),這分錄怎么做?
老師,填寫(xiě)匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計(jì)平均數(shù)填嗎?
你好,我想問(wèn)一下,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶(hù)上,相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
意思就是收到的時(shí)候只要跟報(bào)關(guān)單一致就先勾選嘛,后期直接申報(bào)退稅就行嘛
是當(dāng)月勾選還是次月勾選
你好; 是的 ;先勾選發(fā)票,等到報(bào)關(guān)單收到以后再操作退稅
外貿(mào)的增值稅就直接申報(bào)就行嘛 出口是免稅的
增值稅申報(bào)需不需要勾選認(rèn)證呢
你好; 如果你是免稅不退稅的情況下,企業(yè)就不需要走出口退稅的步驟,阿么直接按照內(nèi)銷(xiāo)的方法辦理增值稅免稅申報(bào)。
我們是國(guó)內(nèi)買(mǎi)進(jìn)水果然后初加工一下就出口,出口不是免增值稅的?
你好; 不是深加工;是 免稅的?
我們這邊開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是開(kāi)具免稅普票嘛
嗯是的; 免稅開(kāi)? 免稅普票出去??
這是報(bào)關(guān)單 然后銷(xiāo)售發(fā)票怎么開(kāi)具?
按照這個(gè)思路去開(kāi)票:1、購(gòu)買(mǎi)方名稱(chēng)處∶開(kāi)具英文或中文的簽合同外商名稱(chēng)。如名稱(chēng)過(guò)長(zhǎng)不能填開(kāi)齊全的,可使用簡(jiǎn)寫(xiě)。 2、購(gòu)買(mǎi)方欄次的地址、電話(huà)處:填寫(xiě)外商所在國(guó)家或地區(qū)。 4、品名∶根據(jù)報(bào)關(guān)單上的中文名填寫(xiě)(備注∶主體框架內(nèi)可以開(kāi)具8行,超過(guò)票面欄次,可以匯總開(kāi)具,附清單,加蓋發(fā)票專(zhuān)用章后附在發(fā)票后面;該清單必須通過(guò)增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)具。)。 5、規(guī)格型號(hào)、單位、單價(jià)、金額欄次應(yīng)當(dāng)按照?qǐng)?bào)關(guān)單上的相應(yīng)欄次內(nèi)容填寫(xiě),注意單價(jià)及金額需要開(kāi)具人民幣金額(需按照出口當(dāng)月第1個(gè)工作日的匯率?進(jìn)行折算)。金額用報(bào)關(guān)單上FOB價(jià)格*匯率開(kāi)具,單價(jià)不用填,填上數(shù)量和金額后單價(jià)自動(dòng)給出來(lái)。 6、稅率欄次∶應(yīng)當(dāng)選擇0稅率或“免稅”。稅率選擇“免稅”,發(fā)票打印時(shí),稅率欄和稅額欄為“*”。(究竟開(kāi)0稅率還是“免稅各地稅局要求不一樣,看下面各稅局要求)。實(shí)行增值稅征稅政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù),出口企業(yè)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí)“稅率”欄應(yīng)該填寫(xiě)適用征稅稅率,并按規(guī)定繳納增值稅。銷(xiāo)項(xiàng)稅額=(出口貨物離岸價(jià)*匯率/(1+適用稅率)×適用稅率 7、銷(xiāo)售方欄次∶均需要按照實(shí)際情況進(jìn)行填寫(xiě)。 8、備注欄次︰需要把合同號(hào)、貿(mào)易方式、運(yùn)保費(fèi)、匯率、貨物總價(jià)等。(備注內(nèi)容各地要求差異較大,看下面各稅局要求)
收到,感謝老師指導(dǎo)
不客氣的;希望能幫到你?