你好,去年是怎樣入賬的呢?分錄是怎樣寫(xiě)的?

開(kāi)票日期是去年,開(kāi)的是今年的房租費(fèi)用票可以入到今年嗎
老師,去年打印費(fèi)幾萬(wàn)塊錢(qián)的,今年開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)票日期是今年的可以做到去年嗎
老師,去年發(fā)生的打印費(fèi),今年才開(kāi)具發(fā)票,有幾萬(wàn)元,可以暫估在去年嗎,這種就能計(jì)入去年了,
老師,去年發(fā)生的打印費(fèi),今年才開(kāi)具發(fā)票,有幾萬(wàn)元,可以暫估在去年嗎,這種就能計(jì)入去年了
去年的費(fèi)用發(fā)票 開(kāi)票日期也是去年的日期 老板今年才給 還能做賬嗎
1、境內(nèi)支出憑證要求:對(duì)于屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人,必須以發(fā)票作為稅前扣除憑證。對(duì)于不屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的支出,對(duì)方為單位的,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票以外的其他外部憑證作為稅前扣除憑證;對(duì)方為個(gè)人的,以內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證。2、境外支出憑證要求:企業(yè)從境外購(gòu)進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出,以對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費(fèi)繳納憑證作為稅前扣除憑證。不合規(guī)憑證處理:如果企業(yè)取得的是不合規(guī)發(fā)票或不合規(guī)其他外部憑證,原則上不得作為稅前扣除憑證。但如果支出真實(shí)且已發(fā)生,可以在規(guī)定期限內(nèi)要求對(duì)方補(bǔ)開(kāi)。因特殊原因無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)的,可憑相關(guān)資料證實(shí)支出真實(shí)性后,允許稅前扣除
普通公司可以做分期銷售手機(jī)這類業(yè)務(wù)嗎,分期的話是一次性確認(rèn)收入開(kāi)增值稅發(fā)票還是可以根據(jù)合同約定的幾期收款數(shù)量和金額開(kāi)票呢
老師,社保是每個(gè)公司每個(gè)月只能交一次嗎?要是交錢(qián)了后公司又增員了還能交嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,怎么要作廢重開(kāi)。
老師好,客戶要付給我們銀行承兌,我這個(gè)沒(méi)做過(guò),請(qǐng)問(wèn)是什么?
文文老師,資本公積可以到注銷也一直可以有嗎?還是要轉(zhuǎn)到實(shí)收,會(huì)交稅嗎?
老師!怎么在政務(wù)服務(wù)網(wǎng)填報(bào)企業(yè)受益人?
老師,10月社保已交,然后有員工入職,在社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局錄入了信息,可以下個(gè)月才給他交社保嗎?
老師,我們有兩家公司,昨天公司收銀,把其中一家的收款10000元收到了另外一家公司的公戶上了,我可以把資金轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,備注收錯(cuò)款?
這個(gè)保險(xiǎn)費(fèi)用4000,包含車船稅40.39.這個(gè)分錄是什么? 借管理費(fèi)用- 4000 貸應(yīng)付賬款 4000 借營(yíng)業(yè)稅金及附加40.39 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅40.39 應(yīng)付賬款40.39


都沒(méi)入賬,發(fā)票開(kāi)具漏了
你好,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款或者應(yīng)付賬款。
直接做到2023年不可以嗎
你說(shuō)幾萬(wàn)塊呢?這個(gè)金額比較大,直接寄到發(fā)票的這個(gè)黏度不太好,重要性原則應(yīng)該記到發(fā)生的黏度。
是之前發(fā)生的,但是發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi)具,還有發(fā)生紅沖的,那通過(guò)以前年度損益調(diào)整,企業(yè)所得稅利潤(rùn)表不好弄呢
還是去年暫估呢,這種就可以計(jì)入去年了
你好 是的 紅沖暫估 按發(fā)票入賬?