你好,正確的應該是哪一個
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當時應該是記:借銀行存款 財務費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應付款,沒做財務費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應付款 5411.16這筆分錄對?我應該怎么調(diào)整
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯誤,正確當時正確的分錄應為借其他應付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務處理?
2022年有一筆業(yè)務錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應該是借:其他應收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯誤,怎么調(diào)整分錄
公司一筆租賃費,時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費用(2023年期間)預付賬款(2024)貸:其他應收款
老師我2023年12月錯了一筆分錄,2024年1月更正的話會計分錄是什么。下面這是錯的分錄 借:財務費用—手續(xù)費 貸:其他應付款—銀行存款
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您尾號4574賬戶09月30日14:14向喜馬拉雅付費精品完成微信支付交易人民幣-49.00,余額515.51。怎么會發(fā)生這個扣費
老師,支付的裝修費用,發(fā)票也開來了,是直接銀行支付,還是先掛應付賬款,再用銀行存款支付?如果直接用銀行支付,就查不到這個公司的往來
老師,公司賠償款給員工 需要掛 應付職工薪酬嗎?
當月取得的進項票,次月在電子稅務局里報稅,為什么找不到,這個票據(jù)是專票呀,是要在稅務局里能勾選認證的專票才能抵扣嗎?
我們是電商一件代發(fā),我們客戶下單,供應商給我們發(fā)貨,我們給客戶開商品的發(fā)票,運費有供應商包郵發(fā)貨和客戶支付郵費發(fā)貨兩種模式,這兩種我們公司運費賬務要怎么體現(xiàn)
經(jīng)濟性質(zhì)是有限責任公司,注冊資本100萬,股東是自熱人股東,做受益所有人備案可以免申報嗎?
鐵路電子客票,購買方名稱寫成員工自己名字了,不能抵扣,可以入公司費用嗎?
老師,小規(guī)模一季度沒達到30萬,但需要開專票給客戶,這專票的稅點是不是就要格外交稅的?
老師,有個單位給我們開發(fā)票,之前他們經(jīng)營范圍沒有建材銷售,但是發(fā)票給我們開了建材,現(xiàn)在他變更經(jīng)營范圍了增加了建材銷售,之前開的建材發(fā)票能用嗎老師?是普票不是專票
老師:10月的進項,10月申報9月能抵扣增值稅嘛?
正確的是應該在2024年1月是 借財務費用—手續(xù)費 代:銀行存款 我記賬到2023年12去了,24年1月的財務費用
這是是不是要用到以前年度損益
要怎么用
借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤,然后2024年在做你財務費用的匯算清交,需要納稅調(diào)增。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我做了這筆分錄,是不是還要做筆正確的分錄 借:財務費用—手續(xù)費 代:銀行存款
對的,是的是的是的是的。