你好,正確的應(yīng)該是哪一個

老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師 去年的一筆分錄借銷售費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯誤,正確當時正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,已經(jīng)跨年了,請問要糾正錯誤怎么做賬務(wù)處理?
2022年有一筆業(yè)務(wù)錯誤分錄,借:管理費用,貸:銀行存款,正確分錄應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,2023年2月份發(fā)現(xiàn)之前錯誤,怎么調(diào)整分錄
公司一筆租賃費,時間是23年3月-24年3月,前面會計分錄,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到發(fā)票,我可以做分錄,借:管理費用(2023年期間)預付賬款(2024)貸:其他應(yīng)收款
老師我2023年12月錯了一筆分錄,2024年1月更正的話會計分錄是什么。下面這是錯的分錄 借:財務(wù)費用—手續(xù)費 貸:其他應(yīng)付款—銀行存款
老師就剛才的問題,我做賬的發(fā)票都紅沖可以嗎,因為不會解決老板,講不通。懂孝彬老師
電信服務(wù)的移機費用、調(diào)試費用可以計入管理費用-通訊服務(wù)費嗎?還是辦公費?
老師,正常開出的發(fā)票不用打印裝賬簿吧
剛看視頻有個疑問,課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問題是一般納稅人走9810報關(guān)單的金額到底是填回款還是預估銷售額(填預估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,
電子稅務(wù)局怎么查詢往期申報的報表
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.7,到期日是2026.5.6,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是2901367.56,利率是0.89%,貼息金額是12695.9,貼現(xiàn)息怎么計算
固定資產(chǎn)原值 -累計折舊=凈值,就是賬面價值 嗎
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是5200116.74,利率是0.87%,貼息金額是22494.84,貼現(xiàn)息怎么計算
老師您好,我公司有無人機執(zhí)照培訓等業(yè)務(wù),學員培訓我們公司給提供食宿,這部分住宿費和餐費是都歸集到培訓費用里可以嗎,還是?具體應(yīng)該怎么處理
老師,您好,請問下我們發(fā)貨單原件簽收聯(lián)掉了,但是有掃描件,這個掃描件是有同等效力嗎?
正確的是應(yīng)該在2024年1月是 借財務(wù)費用—手續(xù)費 代:銀行存款 我記賬到2023年12去了,24年1月的財務(wù)費用
這是是不是要用到以前年度損益
要怎么用
借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配未分配利潤,然后2024年在做你財務(wù)費用的匯算清交,需要納稅調(diào)增。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,我做了這筆分錄,是不是還要做筆正確的分錄 借:財務(wù)費用—手續(xù)費 代:銀行存款
對的,是的是的是的是的。