同學你好,這種情況下,外貿企業(yè)給代理單位開具發(fā)票,代理單位給外方開具全額出口發(fā)票。
您好,老師!請問生產企業(yè)代理出口流程?若生產企業(yè)委托代理商出口貨物,出口發(fā)票由誰開?
想請教一下,對外貿易出口(企業(yè)沒有辦理進出口經營權),平時通過阿里巴巴那些平臺接單,找的代理報關出口,企業(yè)申報收入是適用免稅?還是視同內銷?
老師,您好,外貿企業(yè)出口,走一達通代理出口,報關單是雙抬頭,請問代理出口怎么開具出口發(fā)票
【2】外貿企業(yè)出口貨物,沒有取得出口報關單,是通過物流商代理報關出口的,但是有對應的采購進項發(fā)票,這部分出口貨物可以享受增值稅免稅嗎?@董老師|財會成長學苑?
老師好,請問下我們想通過進出口代理公司出口,我們要報關退稅的話,是有雙抬頭報關,境內發(fā)貨人:進出口代理公司,生產銷售單位:是我們公司,這樣情況,我們公司能正常辦理出口退稅嗎?我們是生產型出口退稅企業(yè)
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現金嗎?
13個點和6個點可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務,這個稅務什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產,已經提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結轉 情況1:銷項>進項(需繳稅) 1.?結轉應納稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” - 貸記“應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)”(差額=銷項-進項) 2.?轉入未交增值稅: - 借記“轉出未交增值稅” - 貸記“應交稅費—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進項(留抵) 1.?結轉留抵稅額: - 借記“應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應交稅費—應交增值稅(轉出多交增值稅)”(差額=進項-銷項) - 貸記“應交稅費—應交增值稅(進項稅額)” 2.?轉入未交增值稅: - 借記“應交稅費—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經營異常怎么辦
也就公司開出口發(fā)票一達通嗎,那備注有什么要求嗎,稅率選0稅率嗎
同學你好,備注上寫明是代理出口,稅率是選擇0。
老師,公司要退稅,是不是要一達通提供代理出口證明
同學你好,是的,還要提供你們雙方簽訂的代理協議。
老師,還有就是,開具給一達通代理出口發(fā)票,也是以報關單上的出口日期來確認收入嗎
同學你好,實際操作中,可以比報關單上面的日期提前一些,也可以按報關單上面的日期。
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。