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請(qǐng)問老師,12月暫估成本了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?

2024-02-26 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-26 11:55

同學(xué),你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 11:55

不太理解,這樣做了負(fù)數(shù)今年成本不是成負(fù)數(shù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-26 11:57

同學(xué),你好 是的,紅沖就是這樣

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 12:02

那么不需要重新做正數(shù)了吧

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:03

同學(xué),你好 你開了正數(shù)發(fā)票,就要做正數(shù)分錄,沒開不做

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快賬用戶5427 追問 2024-02-26 12:05

1月收到發(fā)票了,那么我先紅沖,在做個(gè)收到的正確發(fā)票嗎?老師

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齊紅老師 解答 2024-02-26 12:05

同學(xué),你好 嗯呢,是的

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同學(xué),你好 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024-02-26
你好,咱是暫估錯(cuò)了嗎?還是什么
2023-11-03
您好,就是這樣沖的,因?yàn)槲覀冊(cè)?2月計(jì)提了,暫估的金額和發(fā)票金額差異不大,差異影響本年是沒有關(guān)系 的,這是允許的,財(cái)務(wù)有個(gè)重大性原則
2025-01-03
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024-05-22
同學(xué),你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款(暫估) 負(fù)數(shù) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
2023-07-15
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