你好!你要申報(bào),就選擇無(wú)問(wèn)題
老師 請(qǐng)問(wèn),電子稅務(wù)局有一個(gè)提示,企業(yè)所得稅稅前扣除憑證發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)提示(跟票管),發(fā)票是去年開(kāi)的,去年已經(jīng)勾選抵扣了。應(yīng)該怎么處理?圖1所示 點(diǎn)發(fā)票錄入明細(xì)那里,如圖2所示 點(diǎn)沒(méi)有問(wèn)題和已扣除,如圖3所示
老師,我們電子稅務(wù)局待辦里有一條企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業(yè)所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內(nèi)反饋。這個(gè)是我們兩年前取得的發(fā)票,已認(rèn)證。這個(gè)是不是稅務(wù)已經(jīng)確定這張發(fā)票有問(wèn)題了才會(huì)發(fā)來(lái)?
老師,我單位收到圖一的風(fēng)險(xiǎn)提示,我做反饋時(shí),項(xiàng)目異常名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除 異常項(xiàng)目反饋確認(rèn):發(fā)票問(wèn)題情況是選:有問(wèn)題還是沒(méi)問(wèn)題?是否要與 下面:發(fā)票扣除情況 相對(duì)應(yīng)的?
老師,問(wèn)一下,公司收到稅務(wù)局送達(dá)的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋,異常項(xiàng)目名稱:企業(yè)取得作廢發(fā)票稅前扣除。我查看發(fā)票問(wèn)題情況表后,都是當(dāng)月開(kāi)的發(fā)票當(dāng)月作廢的,為什么季度身邊企業(yè)所得稅后,會(huì)提示有風(fēng)險(xiǎn)呢?
收到企業(yè)所得稅稅前憑證風(fēng)險(xiǎn)提示,明細(xì)錄入時(shí)應(yīng)該選擇有問(wèn)題還是無(wú)問(wèn)題,取得的紅字發(fā)票沒(méi)入賬沒(méi)扣除
個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,含個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)的專票(物流輔助服務(wù)*倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))——6個(gè)點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?今天看老師講課,倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣,我請(qǐng)問(wèn)我這張專票屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個(gè)體工商戶可以開(kāi)什么發(fā)票,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購(gòu)了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬(wàn)元,領(lǐng)了4公斤,請(qǐng)問(wèn)本月加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)是多少
老師支付個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬單次小于800是公司可以通過(guò)支付的費(fèi)用報(bào)銷單直接入賬,不再代申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測(cè)資金需求量時(shí),若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對(duì)的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對(duì)嗎?
公司是一般納稅人,開(kāi)票6稅率,不是小微企業(yè),如果開(kāi)1萬(wàn)發(fā)票,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一共要交多少稅