您好,要交增值稅是計(jì)算城建稅及教育費(fèi)附加的依據(jù),附表五扣增值稅留抵退稅對應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,剩下就是本期要交的。附加稅申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是指企業(yè)或組織在本期可抵扣的退稅額,針對企業(yè)涉稅事宜,在財(cái)政部門的稅收管理中,企業(yè)從稅務(wù)部門可以得到的稅款退納屬于留抵退稅本期扣除額,即退稅可以抵扣本期企業(yè)應(yīng)納稅款額,而且可以分期抵扣。這樣,抵扣企業(yè)應(yīng)納稅款額就可以在財(cái)政部門的稅收管理中提前得到,最終可以減少企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的稅收。此外,留抵退稅本期扣除額還可以有助于企業(yè)預(yù)算管理,有效改善企業(yè)稅收狀況,得到政府支持,減少企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。 拓展知識:抵扣本期應(yīng)納稅款額的具體辦法是根據(jù)留抵退稅本期扣除額的程序,在稅務(wù)部門登記抵扣稅收的數(shù)額,申請財(cái)政部門的批準(zhǔn),最終在財(cái)政部門的稅收管理中抵扣企業(yè)應(yīng)納稅款額,以減少企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的稅收。
老師附加稅留底退稅本期扣除額那欄填的是什么數(shù)
上期申報(bào)辦了留抵退稅,本期申報(bào)沒有開發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅,本期申報(bào)還用附加稅里面扣除留抵退稅嗎?還是等開發(fā)票有銷項(xiàng)的時(shí)候再附加稅扣除留抵退稅
這個(gè)文件的意思是留底退稅不退錢,在附加稅的時(shí)候扣除這個(gè)留底退稅嗎?
附加稅申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是什么意思?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是負(fù)數(shù)這個(gè)是什么意思?而且這個(gè)留抵退稅本期扣除額還計(jì)算了城建稅需要繳納
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤表中的利潤總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問的
老師好!請問建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費(fèi),這個(gè)也是不是傭金和手續(xù)費(fèi)呢
累計(jì)居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個(gè)人所得稅是不是最高15%
老師,不是很理解,我們沒有提交什么申請,這個(gè)是自動(dòng)填的數(shù)據(jù),有什么相關(guān)政策嗎,我們是軟件企業(yè)
同學(xué)你好 貴公司的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵多吧。如果選擇退稅能退留抵金額增值稅部分,但是附加稅不能退。 但是如果不退稅 而是抵扣后期 附加稅的部分不用繳納。