你好!現(xiàn)在已經(jīng)沒有期限了。一直有效
2019年8月份取得的增值稅專用發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣嗎
我現(xiàn)在正在報(bào)8月份的增值稅,請(qǐng)問我是先報(bào)稅還是現(xiàn)在發(fā)票平臺(tái)上認(rèn)證8月份未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅?
增值稅發(fā)票認(rèn)證操作錯(cuò)了,在8月的認(rèn)證期間沒有進(jìn)行認(rèn)證,全部都認(rèn)證到了9月了。怎么回退認(rèn)證期限至8月?,F(xiàn)在8月份顯示的是作廢申報(bào)。但是9月份還是沒有出現(xiàn)回退所屬期是怎么回事?
老師,增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證時(shí)間現(xiàn)在是開票之日起一年內(nèi)認(rèn)證,還是長期有效都可以認(rèn)證
2023年開的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證期限是多久?過了認(rèn)證期還能紅沖嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
什么時(shí)候頒發(fā)的規(guī)定的呢
你好!這個(gè)都已經(jīng)好幾年前了
在哪里可以看到正式文件呢
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/wzjd/2020-01/03/content_1f04b95824fa4e19be2f4d4070aa5464.shtml 稅務(wù)局有這個(gè),你可以看