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老師,去年預(yù)提費用借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用,今年收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)金額少計提了應(yīng)該怎么寫分錄?

2024-02-23 10:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-23 10:36

那就補充氣體借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

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那就補充氣體借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2024-02-23
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸庫存現(xiàn)金或者是銀行
2024-02-20
同學(xué)你好 用第二種來做吧
2021-05-31
同學(xué)你好 對的 2.放在預(yù)提分錄后面
2021-05-28
你好,需要把上年預(yù)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄
2021-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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