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Q

公司讓員工買自己家的商品作為春節(jié)福利(出具銷售小票已付款),再拿銷售小票來公司報銷,這種可行嗎,分錄怎么走

2024-02-23 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-23 09:26

這個拿小票報銷,本質(zhì)就是發(fā)現(xiàn)金福利,計入工資總額申報個稅

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:28

分錄怎么寫呢,個稅怎么申報呢 填在哪里

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:34

購買環(huán)節(jié),正常的做銷售。報銷環(huán)節(jié),按工資表一樣做工資。申報時合并工資申報個稅

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:35

我們沒做工資表里面 還是單獨報銷的,還有一種情況是買自己家的產(chǎn)品去送禮,這種也不會了

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:38

送禮是業(yè)務(wù)招待費的

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:39

老師可以幫我寫下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:40

借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:41

給員工做福利的那部分呢

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:45

福利的那個部分直接做工資

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:47

借;銷售費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:現(xiàn)金嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:48

是的,就直接作為員工的工資就行

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:49

貳級科目也不掛福利費 ?,這樣根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資 的金額來報個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:50

是滴,就是那樣子的,

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快賬用戶2279 追問 2024-02-23 09:51

那如果發(fā)的福利計到工資里面,會導致多申報個稅,這個怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2024-02-23 09:53

那個是沒法子的,不管是發(fā)工資還是福利,都要申報的

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這個拿小票報銷,本質(zhì)就是發(fā)現(xiàn)金福利,計入工資總額申報個稅
2024-02-23
(1)向乙公司銷售 A 商品 確認收入: 借:銀行存款 2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 260000 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000000(1200000 - 200000,沖減已計提的存貨跌價準備) 借:存貨跌價準備 200000 貸:庫存商品 1200000 (2)以自產(chǎn) B 產(chǎn)品發(fā)放非貨幣性福利給銷售部門員工 確認職工薪酬: 借:銷售費用 1130000 貸:應(yīng)付職工薪酬 —— 非貨幣性福利 1130000(1000000 %2B 1000000×13%) 發(fā)放福利: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 非貨幣性福利 1130000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130000 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 750000 貸:庫存商品 750000 (3)與丙公司的銷售業(yè)務(wù) 19 日收到預(yù)付款: 借:銀行存款 1356000 貸:合同負債 1356000 20 日發(fā)出商品: 借:合同負債 1356000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1200000 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 156000 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 900000 貸:庫存商品 900000
2025-01-03
你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-12-06
您好,視同銷售,先抵扣后再做銷項稅
2022-07-14
你好 稍等哈,正在編輯
2022-12-21
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