不含營(yíng)業(yè)外收入,含視同銷售的收入
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣減比例是按銷售收入的千分之五和發(fā)生額的60%。這個(gè)銷售收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?不包括其他業(yè)務(wù)收入和營(yíng)業(yè)外收入吧?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額60%扣除 但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的5% 這個(gè)銷售收入是不是指的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不包括營(yíng)業(yè)外收入
業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%,銷售收入千分之五,銷售收入包括主營(yíng)業(yè)務(wù)也包括其他業(yè)務(wù)收入嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過銷售收入的千分之五,這里的銷售收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%報(bào)銷不能超過銷售收入的千分之五 這個(gè)銷售收入都包括什么有沒有包括營(yíng)業(yè)外收入
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
含其他業(yè)務(wù)收入,開票不開票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都算,免稅收入也是