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請(qǐng)問代賬將我們的期末應(yīng)收賬款的余額計(jì)入貸方,而且是正數(shù)的;現(xiàn)在我們要把賬拿回來重新錄入期初數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么錄入呢?

2024-02-22 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 17:20

同學(xué)你好!交接回來的財(cái)務(wù)諸表上 怎么顯示的,你就怎么 錄入期初數(shù)據(jù),保持各月的數(shù)據(jù)一致性。 如果,你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那么,期初數(shù)據(jù)錄好后,在當(dāng)月再做新的憑證進(jìn)行調(diào)整

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快賬用戶9136 追問 2024-02-23 08:55

可是錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)收賬款資產(chǎn)類科目只能錄在借方,錄不到貸方,怎么錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 09:15

同學(xué)你好,早上好。因?yàn)槎萝?才到公司。 讓你久等了。 財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)后臺(tái)設(shè)置 也不能改?! 如果也不能改,錄入在 應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù) 也不行嗎?!

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同學(xué)你好!交接回來的財(cái)務(wù)諸表上 怎么顯示的,你就怎么 錄入期初數(shù)據(jù),保持各月的數(shù)據(jù)一致性。 如果,你發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那么,期初數(shù)據(jù)錄好后,在當(dāng)月再做新的憑證進(jìn)行調(diào)整
2024-02-22
還是按照原來科目余額不變錄入期初。
2024-02-23
同學(xué)你好,錄入期初數(shù)據(jù),按客戶明細(xì),把19年的期末余額錄入就行了。
2020-09-21
同學(xué)您好,那就只能在預(yù)收賬款錄入了,應(yīng)收賬款也要增加這個(gè)數(shù),分錄是 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款
2024-05-17
您好 建立7月的新賬,6月的期末余額就是7月期初數(shù)據(jù) 本年累計(jì)發(fā)生額,借方金額和貸方金額需要錄入 不然到時(shí)候看累計(jì)要看兩個(gè)帳套
2020-07-23
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