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2023.12工程設計采購一批商品,發(fā)票未收到,想著賬務處理在先,發(fā)票后面回來直接貼上,就借記主營業(yè)務成本,貸銀行存款,可是今年1月發(fā)票回來的是專票,該怎么賬務處理啊,要反結賬嗎,還是更正做在今年1月,會影響今年的利潤嗎

2024-02-22 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-02-22 16:40

您好 ,差異就是增值稅,這個金額也沒有多少的,不用反結賬了,紅沖計提分錄,再按發(fā)票金額做分錄,主營業(yè)務成本 正負相抵正好差進項稅,這個金額沒有關系的,金額不大

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快賬用戶9030 追問 2024-02-22 16:41

好的,老師謝謝啦

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:42

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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