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Q

請(qǐng)教一個(gè)問題,去年的商品退貨給供應(yīng)商,退貨的貨款留抵今年一月份部分采購的貨款,要怎么做賬?

2024-02-22 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 15:28

借應(yīng)收賬款貸庫存商品。

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快賬用戶8217 追問 2024-02-22 15:29

這個(gè)分錄錯(cuò)了吧

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:30

咱們不是商品退回供應(yīng)商嗎?不是這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:30

還是你去年退完了,只是今年抵貨款,今年抵貨款就是借庫存商品貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶8217 追問 2024-02-22 16:08

我們是采購方,

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齊紅老師 解答 2024-02-22 16:09

退貨時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸庫存商品。? 抵貨款時(shí)借庫存商品 貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶8217 追問 2024-02-23 10:49

為什么是應(yīng)收不是應(yīng)付?

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齊紅老師 解答 2024-02-23 10:55

因?yàn)榘焉唐罚嘶厝チ?,他沒給咱錢,咱應(yīng)該記應(yīng)收賬款。這屬于咱們的資產(chǎn)。

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快賬用戶8217 追問 2024-02-23 11:31

是這樣做的

是這樣做的
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齊紅老師 解答 2024-02-23 11:35

我覺得你第2個(gè)分錄直接用應(yīng)收更好。 因?yàn)橥粋€(gè)客戶的錢直接抵了你這樣往來科目就平了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 11:35

不然你還得額外做一個(gè)往來科目抵消的分錄。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 11:36

我建議你按照我給你寫那個(gè)分錄,我已經(jīng)分開給你寫了。

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 11:38

退貨沒給錢 記應(yīng)收為好? 借應(yīng)收,貸庫存? ?

頭像
齊紅老師 解答 2024-02-23 11:39

代表對(duì)方欠我們錢 后面用來抵貨款 抵時(shí)沖應(yīng)收? 借庫存,貸應(yīng)收?

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2024-02-22
借:銀行存款 貸:庫存商品 ? ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-09-05
您好 請(qǐng)問前面購買貨物的時(shí)候收到發(fā)票了嗎
2021-04-22
借:庫存商品-10000 貸:銀行存款-11300 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1300
2024-11-24
這個(gè)退貨 需要對(duì)方開紅字發(fā)票,對(duì)方不開嗎,那你先掛著,實(shí)務(wù)中一般是就轉(zhuǎn)虛現(xiàn)金沖掉,要不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入這樣,
2020-08-10
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