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老師您好,請問我現在調平23年應交個稅貸方余額,當時多給員工扣除了,現在員工離職了沒法返還,我借:應交稅費-個稅,貸:未分配利潤嗎?

2024-02-22 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-22 13:30

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:31

還是說借:應交稅費-個稅,貸:營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:33

借:應交稅費-個稅,貸:未分配利潤

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:33

為什么不能用營業(yè)外收入呢

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:34

同學,你好 你這個跨年了

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 13:36

第一個問題,只要跨年了,所有的收入和成本或費用都要計入未分配利潤這個科目嗎?還有第二個問題是關于價稅分離這塊,如果沒有發(fā)票,我暫估,借:不含稅金額,應交稅費-待認證進項稅,貸:應付賬款。這樣可以吧,這樣成本和費用都準確,和對方的往來也準確,然后等來發(fā)票認證的話,再把待認證轉為進項稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-22 13:36

同學,你好 1是的 2可以的

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:00

還有就是23年員工工傷,我們公司墊付了幾萬醫(yī)藥費,沒有報銷的部分,我今年計入什么科目。怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:01

同學,你好 有發(fā)票嗎??

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:02

有醫(yī)院的發(fā)票,報銷了一部分,還有一部分沒報銷了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:03

同學,你好 根據醫(yī)院的發(fā)票,計入管理費用-福利費

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:54

這是23年發(fā)生的工傷,其中第一個人沒申請下來工傷,一分錢沒報,第二個人是報了一部分醫(yī)藥費,一部分沒報,如果第二個人報下來的這部分發(fā)生在24年,我是計入管理費用-福利費,還是借:利潤分配-未分配利潤。第一個人一分錢沒報,23年我也沒計入費用里面,那今年還是繼續(xù)計入管理費用還是未分配利潤

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:55

同學,你好 發(fā)生的時候,23年計入管理費用-福利費

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 14:58

我23年沒計入費用,而且第二個人的醫(yī)藥費是今年1月份才報銷來的,這兩個人我應該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2024-02-22 14:59

同學,你好 那就計入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 15:07

工傷沒報銷下來的這個人,我們23年墊付的錢都計入未分配里面,今年如果跟我們要賠償,那這個賠償款我計入什么科目

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:08

同學,你好 你不是墊付了,還賠償什么?

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快賬用戶6448 追問 2024-02-22 15:37

因為腦出血后導致生活不能自理,不能來工作了,后期我們公司可能會賠償部分金額

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齊紅老師 解答 2024-02-22 15:38

同學,你好 借:管理費用-一次性賠償 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款

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同學,你好 嗯嗯,是的
2024-02-22
你好,貸營業(yè)外收入就可以
2021-04-08
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 2、補交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-01-14
借應交稅費個稅貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數。
2021-06-02
您好。標準是借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),借:以前年度損益調整(紅字);貸:以前年度損益調整(紅字),借:利潤分配——未分配利潤(紅字)
2022-06-14
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