你好,現(xiàn)在出口一般開具0稅率增值稅普通發(fā)票,在開票軟件或者數(shù)電發(fā)票直接開具
老師,是這樣,我們有二家公司一個是進出口權(quán)的,一個是貿(mào)易公司,現(xiàn)在是6月份出的貨,外貿(mào)公司開給進出口權(quán)的出口發(fā)票開了,但是外貿(mào)公司進項發(fā)票今天才開,但是外貿(mào)公司本身的供應商進口發(fā)票還未開,這樣,就會導致外貿(mào)公司的沒有進項發(fā)票,唯一解決辦法是等進項來了再開票給進進口權(quán)的公司了。 現(xiàn)在問出口貨物出口后,允許多長時間進行退稅申報?
老師,外貿(mào)出口,進項發(fā)票一般根據(jù)出口的報關(guān)單開具,現(xiàn)在是電子稅務(wù)局在線申報,需要配單。那么進項如何開具呢?一張報關(guān)單上如果有多個單品,是開在一張上呢,還是根據(jù)報關(guān)單上商品的行數(shù),有幾行就開幾張進項發(fā)票呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
老手,我們公司有進出口業(yè)務(wù),請問一下我們開具給國外客戶的發(fā)票都是按零稅率開具嗎?(就是免稅的意思),根據(jù)發(fā)票入賬,借:應收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣做對嗎?
我們是一家進出口貿(mào)易有限公司,這里出口一批柑橘,怎樣在電子稅務(wù)局開票?根據(jù)什么來開具?出口銷售invoice發(fā)票開具?稅率是寫0還是免稅?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
備注欄應頂格填寫“出口發(fā)票”四個漢字 有的地區(qū)會讓注明出口業(yè)務(wù)的合同號、貿(mào)易方式、成交方式、原幣金額、原幣幣種及適用匯率,一般只備注出口發(fā)票