成本暫時(shí)還是按月計(jì)入成本。
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),股東買的商鋪現(xiàn)在出租出去了,目前還是由公司收租開(kāi)票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
我們公司是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時(shí)一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒(méi)有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒(méi)有放下來(lái),現(xiàn)在這幾個(gè)商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開(kāi)票交稅,想問(wèn)下公司能不能把這幾套商鋪?zhàn)鳛橥顿Y性房地產(chǎn)計(jì)提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
前期沒(méi)有計(jì)提房租,年底一次性繳納,要怎么把這部分成本合理分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢。(我們的房租大部分是做的制造費(fèi)用)怎么做分錄
我們是二房東,1月分我把半年的房租提前都要開(kāi)出來(lái)了,那我的成本要提前全部做成本嗎?
我們是二房東,1月分我把半年的房租提前都要開(kāi)出來(lái)了,那我的成本要提前全部做成本嗎?我之前都只做了收入,成本沒(méi)有一次性全部做賬,要怎么辦?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額計(jì)算中的企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說(shuō)這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開(kāi)的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司有幾個(gè)人得工資不走公戶,直接轉(zhuǎn)給某個(gè)員工由員工直接給其他人轉(zhuǎn)賬,這種有風(fēng)險(xiǎn)吧
老師,房產(chǎn)稅和土地稅30號(hào)報(bào)了就行
老師,增值稅和印花稅的完稅憑證在電子稅務(wù)局能獲得數(shù)據(jù)嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
23年的進(jìn)項(xiàng)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,23的匯算清繳要怎么更正啊
有老師在嗎 我想咨詢點(diǎn)問(wèn)題 我這麻煩
提前開(kāi)發(fā)票的,把稅金確認(rèn)了,不做收入,然后實(shí)際租賃期的時(shí)候確認(rèn)收入成本也是按月確認(rèn)。
那我之前的賬都是收入直接確認(rèn)了,成本后面慢慢攤,那我要怎么辦?
那你就提前確認(rèn)收入了,那要是和收入配比的話就是成本也一樣結(jié)轉(zhuǎn)。但是這樣就是不準(zhǔn)確。
對(duì),去前年的賬我沒(méi)法改了,那我要怎么辦呀?
那你就把對(duì)應(yīng)的成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣收入和成本配比,不然你會(huì)多交所得稅的。
我們還是虧損的,所得稅不影響
是的,那也最好收入和成本配比。
我從今年一月開(kāi)始就按爭(zhēng)取的來(lái)了,分錄這么做可以嗎?
分錄是這樣的,以前的調(diào)不了,我不管了可以嗎?
如果你以前的不想調(diào)了,就這樣,后面按照正確的做就行了。
我分錄可以這么做嗎?
是同一個(gè)客戶的應(yīng)收和預(yù)收,用一個(gè)科目就行。其他的行。
不是同一家,我們有好多家租客,租期也不一樣。
那我的國(guó)稅報(bào)表跟報(bào)表中的收入是對(duì)不上的這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
咱做賬確認(rèn)收入了,那就要和申報(bào)表對(duì)應(yīng)上。商務(wù)處理的和申報(bào)表要對(duì)上。不是同一家的可以。
申報(bào)表跟報(bào)表不可能對(duì)上,發(fā)票是開(kāi)了1-6個(gè)月的,開(kāi)出就要交稅了,財(cái)報(bào)按月確定收入,怎么會(huì)對(duì)上呢?
這樣就對(duì)不上。就看你稅務(wù)局那邊管理稅務(wù)局要沒(méi)有其他的這種行因?yàn)樵蹧](méi)有符合收入確認(rèn)條件,咱把稅款交上就行。
好的謝謝
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。