你好!其實(shí)大部分都是對(duì)不上的了。 要看看實(shí)際情況
老師,實(shí)際工作的時(shí)候老板只給一張購(gòu)買辦公用品的費(fèi)用票回來,借:管理費(fèi)用 貸記什么科目呢?如果用庫(kù)存現(xiàn)金,但是之前庫(kù)存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫(kù)存現(xiàn)金就是負(fù)數(shù)了可以嗎?實(shí)際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師好,現(xiàn)在賬面上現(xiàn)金余額30萬,可能由于之前代理記賬的沒按照銀行對(duì)賬單記賬,導(dǎo)致銀行存款金額賬實(shí)不符,為了銀行存款相符,做了分錄調(diào)整,所以現(xiàn)金余額這么大,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?走費(fèi)用,開費(fèi)用票好,還是沒費(fèi)用票匯算清繳調(diào)增繳納所得稅好?或者有其他更好的辦法?
老師好!我剛接手新公司的賬務(wù),發(fā)現(xiàn)公司賬上的現(xiàn)金余額與實(shí)際存在很大的差異,有什么辦法可以調(diào)嗎
剛接手一家化學(xué)成分研發(fā)制造企業(yè),之前公司的賬都是給財(cái)務(wù)公司做的,很多款項(xiàng)都是走私賬,購(gòu)貨合同和出入庫(kù)單都沒有,導(dǎo)致科目余額與實(shí)際不相符,現(xiàn)在公司想接回外賬,怎么去處理期初科目余額呀
老師你好,我現(xiàn)在接手了一家公司的賬務(wù),屬于小規(guī)模納稅人的商貿(mào)公司就是賣門窗的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做?現(xiàn)在有兩個(gè)問題,第一個(gè)貨幣資金的余額和實(shí)際賬面上的價(jià)金額對(duì)不上,老板說把那個(gè)錢核銷了,請(qǐng)問這樣可以嗎?還有沒有別的更好的辦法?第二個(gè)應(yīng)收賬款余額為20萬,實(shí)際盤存了一下,將近70萬,請(qǐng)問這個(gè)帳怎樣調(diào)整?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)