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2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 匯算清繳要怎么調(diào)整

2024-02-22 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 10:50

你好,不是的,2023年直接借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 10:55

在老師說的基礎(chǔ)上我還沖減了23年反方向計(jì)提的分錄,原路紅沖的管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方正數(shù),意思是23年多計(jì)提了是嗎,用的管理費(fèi)用,我現(xiàn)在不知道匯算清繳怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-02-22 10:59

你好,那你二三年會(huì)放青椒怎么做的?2022年又怎么做的?

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 11:27

23和22年匯算清繳沒做調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:28

那你別動(dòng)了,也紅沖這個(gè)沒有問題是吧,如果是的話,你別調(diào)整。

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 11:32

我好像沒說清楚,2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 2022年和2023年匯算清繳我沒做任何調(diào)整,接下來怎么做,

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:35

上面的分錄金額是不是一樣的?如果是一樣的,什么都不需要調(diào)整。你2023年就是減去這個(gè)管理費(fèi)用之后抵扣

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 11:40

金額一樣,然后23年匯算清繳減去這個(gè)金額的管理費(fèi)用,是嗎?但是我用以前年度調(diào)整損益科目,不動(dòng)22年的匯算清繳嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:43

是的,對(duì)的,你能修改2022年的匯算清繳最好。

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 11:49

但是我不修改2022年的匯算清繳,2022年不就多交稅了嗎,本來2022年有個(gè)月份要計(jì)提折舊的,結(jié)果把折舊做反了,金額是93200,意思是2022年少計(jì)提折舊93200+93200,如果不更改2022就多交稅了,我們現(xiàn)在企業(yè)是虧損狀態(tài),意思是說少虧損了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:53

你好,你是少交了稅款,你看不出來嗎?你多做了管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:53

應(yīng)該紅沖,你沒有紅沖不是。

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 11:58

2022年我少做了管理費(fèi)用呀,在23年紅沖這筆我多做了管理費(fèi)用,2022年不但沒有計(jì)提還做了一筆管理費(fèi)用負(fù)方正數(shù)。累計(jì)折舊借方正數(shù)少計(jì)提93200+93200

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齊紅老師 解答 2024-02-22 11:59

你好,你能把上面的分錄的所有的金額寫上嗎?

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 12:21

2022年管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方正數(shù),正常應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊2023年紅沖分錄是管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做了藍(lán)字的借以前年度調(diào)整損益93200.66貸累計(jì)折舊93200.66,利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)93200.66貸以前年度調(diào)整損益93200.66我不知道匯算清繳針對(duì)2022年個(gè)23年怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-02-22 12:23

第一個(gè)和第二個(gè)的金額是一樣嗎?你是少做了計(jì)提的話,2022年就是多交了稅款,

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 12:37

金額都一樣呀,我是不是2022年少做了計(jì)提93200.66+93200.66是嗎,匯算清繳怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-22 12:40

你只需要調(diào)減93200.66啊。因?yàn)槟阍?022年的時(shí)候,管理費(fèi)用已經(jīng)抵扣了。

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快賬用戶6679 追問 2024-02-22 12:42

2022年匯算清繳怎么做

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齊紅老師 解答 2024-02-22 12:45

105080稅收金額增加,你少做了多少寫多少。

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同學(xué)你好! 是不是這個(gè)差異,在做2022年所得稅清算后,才后現(xiàn)的,是要更正申報(bào)2022年的所得稅報(bào)表,對(duì)嗎? 如果是的話,就在2022年的所得稅報(bào)表中,按照正確的費(fèi)用填寫就行
2024-02-22
您好 匯算時(shí) 主要看之前計(jì)提的管理費(fèi)用-折舊費(fèi)是否構(gòu)成重要性 如果不重要的 調(diào)整當(dāng)年的留存收益即可 不需要追涉 如果重大 則需要追溯
2024-02-22
你好 紅沖也用?以前年度調(diào)整損益負(fù)數(shù)? ?其他的都對(duì)?
2024-02-04
你好,不是的,2023年直接借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024-02-22
你好,同學(xué) 22年度匯算清繳納稅調(diào)減即可
2024-02-22
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