你好,不是的,2023年直接借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
那沖回的分錄是這樣子做嗎 發(fā)現(xiàn)上年度累計(jì)折舊多計(jì)提了,那調(diào)整分錄是 借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益 借:以前年度損益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021年的管理費(fèi)用累計(jì)折舊做錯(cuò)了,今天調(diào)整分錄是不是:借以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊。借:未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整
你好老師,22年沒有計(jì)提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫,23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)折舊,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益這樣對(duì)嗎
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
在老師說的基礎(chǔ)上我還沖減了23年反方向計(jì)提的分錄,原路紅沖的管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方正數(shù),意思是23年多計(jì)提了是嗎,用的管理費(fèi)用,我現(xiàn)在不知道匯算清繳怎么辦
你好,那你二三年會(huì)放青椒怎么做的?2022年又怎么做的?
23和22年匯算清繳沒做調(diào)整
那你別動(dòng)了,也紅沖這個(gè)沒有問題是吧,如果是的話,你別調(diào)整。
我好像沒說清楚,2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 2022年和2023年匯算清繳我沒做任何調(diào)整,接下來怎么做,
上面的分錄金額是不是一樣的?如果是一樣的,什么都不需要調(diào)整。你2023年就是減去這個(gè)管理費(fèi)用之后抵扣
金額一樣,然后23年匯算清繳減去這個(gè)金額的管理費(fèi)用,是嗎?但是我用以前年度調(diào)整損益科目,不動(dòng)22年的匯算清繳嗎
是的,對(duì)的,你能修改2022年的匯算清繳最好。
但是我不修改2022年的匯算清繳,2022年不就多交稅了嗎,本來2022年有個(gè)月份要計(jì)提折舊的,結(jié)果把折舊做反了,金額是93200,意思是2022年少計(jì)提折舊93200+93200,如果不更改2022就多交稅了,我們現(xiàn)在企業(yè)是虧損狀態(tài),意思是說少虧損了
你好,你是少交了稅款,你看不出來嗎?你多做了管理費(fèi)用
應(yīng)該紅沖,你沒有紅沖不是。
2022年我少做了管理費(fèi)用呀,在23年紅沖這筆我多做了管理費(fèi)用,2022年不但沒有計(jì)提還做了一筆管理費(fèi)用負(fù)方正數(shù)。累計(jì)折舊借方正數(shù)少計(jì)提93200+93200
你好,你能把上面的分錄的所有的金額寫上嗎?
2022年管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方正數(shù),正常應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊2023年紅沖分錄是管理費(fèi)用貸方負(fù)數(shù)累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做了藍(lán)字的借以前年度調(diào)整損益93200.66貸累計(jì)折舊93200.66,利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)93200.66貸以前年度調(diào)整損益93200.66我不知道匯算清繳針對(duì)2022年個(gè)23年怎么調(diào)整
第一個(gè)和第二個(gè)的金額是一樣嗎?你是少做了計(jì)提的話,2022年就是多交了稅款,
金額都一樣呀,我是不是2022年少做了計(jì)提93200.66+93200.66是嗎,匯算清繳怎么做
你只需要調(diào)減93200.66啊。因?yàn)槟阍?022年的時(shí)候,管理費(fèi)用已經(jīng)抵扣了。
2022年匯算清繳怎么做
105080稅收金額增加,你少做了多少寫多少。