您好,建議平時也申報工資,這個不發(fā)沒事的
老師,你好,我們公司新來的員工,這個月發(fā)給他9月份的工資共計40000元,那我這個月做個稅申報,一次性申報完40000元,是不會產(chǎn)生個稅的吧?他今年就發(fā)了這一次工資
老師。您好。我們是勞務公司,平時不發(fā)放農(nóng)民工工資,會在12月份一次性發(fā)放5-6萬這樣,那申報個稅的時候該如何申報的,需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們充值etc,年底一次性開票,平時員工充值就直接報銷,年底一次拿票回來,那我這個發(fā)票放員工最后一次報銷后面,還是放在12月份的報銷單后面?
老師,我們公司工資是年底一次性發(fā)放,個稅怎么申報?平時月份可以預借的
老師好!我們公司因為1-11月份時發(fā)工資 都是按每個月約3000元的生活費發(fā)放,年底再一次性發(fā)余下的全部工資 。如果是這樣的話,我做個稅申報時,年底只能在12月份做一次申報,才能享受到當年的6萬費用減除對吧?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
但是上個會計平時申報個稅是按實際發(fā)放申報的,現(xiàn)在我接手報一月份個稅,發(fā)現(xiàn)這次員工支付的工資都是好幾萬的,還有一個十一萬的,有什么辦法可以優(yōu)化下個稅嗎
他一個月的工資有11萬嗎
我具體問了一下工地的,他發(fā)的是2023年扣除的工資,就相當于平時只發(fā)個三五千的生活費剩下的年底一次性發(fā)放
你去稅務局補申報,不要一次申報11萬
那估計來不及了吧,23號就截止了
而且稅務局去補報不是有滯納金嗎?
但你這樣申報,個稅也很高哦
是的,有什么辦法可以優(yōu)化下
是的,而且要算到2024年了,有什么辦法可以規(guī)避一下嗎
最好的辦法就是去稅務局補申報
怎么補申報呢?
去年都申報完了,現(xiàn)在報2014年1月份的了
現(xiàn)在是申報1月的,你直接申報就可以了
那我申報1月的按什么數(shù)據(jù)申報呢?
如果按實際發(fā)放的工資個稅就不得了了
不按實際申報,你們成本就少了呀
這個個稅是由員工自已承擔的吧