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去年5月份抵扣了一張專票,已退稅,11月份對(duì)方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退稅了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的

2024-02-21 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 18:31

您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)專票的稅額就可以了

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齊紅老師 解答 2024-02-21 19:13

您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~

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您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)專票的稅額就可以了
2024-02-21
你好,11月份需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你沒有轉(zhuǎn)出的話,需要去補(bǔ)稅。
2024-01-26
那么5月原分錄紅沖,然后重新正常做賬
2024-07-05
可以的 可以這么做的
2023-12-14
你好;? 你開紅字信息表; 你開紅字發(fā)票; 紅沖收入 ; 重新開票出去一張即可??
2023-03-30
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