您好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)專票的稅額就可以了
老師,我們11月開出的專票,購(gòu)買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現(xiàn)在他們已經(jīng)結(jié)賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續(xù)做賬和抵扣嗎?
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
去年12月份開給客戶一張13%的專票,現(xiàn)在對(duì)方退回說單價(jià)開錯(cuò)了,要怎么紅沖呢,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都已經(jīng)拿回
老師 11月沒抵扣的發(fā)票 被退回了 我這邊已經(jīng)申報(bào)完了 要重新開在12月份票 ,那退回的我就紅沖 在12月份開的新開個(gè)票我再開個(gè)那負(fù)數(shù)的
5月份抵扣了一張專票,11月份對(duì)方?jīng)_紅,12月份重新開了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已經(jīng)退回了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒管沖紅的,現(xiàn)在我該怎么處理這張5月份沖紅的
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過來的時(shí)候沒有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫增值稅嗎?附加稅需要填寫嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄???
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過來的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~